你好,一进一出可以不做账的。

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
上个月有一笔现在支付的账,由于对方单位要求公对公转账,因此在本月对方将现金退回来了,我立即存入了银行,随后我又通过网银转账支付了。我可不可以做一笔付款凭证,借:银行存款,贷:银行存款。这样做可以吗?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,去年个人扫我们公司收款码付了一笔机器款,我们们给客户开的他们公司抬头发票,现在客户又给我们公对公转了一笔款,让我们把之前个人扫码转入的款项退回,我们现在怎么处理啊?因为之前的已经做收入了,现在对公收的款和对私付的款,可以销一下吗?比如借:银行存款贷:预收账款-某公司,付款时再写退货款,借:预付账款-某公司,贷:银行存款
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
运输发票怎么样的才是合规的
出差的住宿服务费 开的专票能抵扣进项税吗?
老师,个体户是不是,不用备案收益所有人信息啊
老师,请问一下我公司是充电公司,收钱是安任物流,开票给另外一家(也是这家公司的其他公司可以不)能让他写委托支付不呢?这种情况合法吗
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老师,电商商家实务中将刷单的也记为收入,那所发生的成本、费用也计入成本吗?因为刷单本身是不合法的,不合法的费用可以抵扣进项、税前扣除吗?
老师,您看一下这题调乙公司利润时为什么不用100✘70%-60*70 这样为什么不用乙的净利润加(100-60)✘70%
上个月员工的报销凭证给了部分,这个月补上但是没有火车票外地有交通费和住宿费这个月怎么做,报销单直接填上吗
老师,结转本年利润的时候,如果是亏损的情况下,结转到哪里?
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上个月是现金支出,这个月现金退回来通过网银支付的,不做账现金银行账余额就不对了
你现金收回来了,不是马上又打出去了吗?
对呀,但是支付方式不一样啊
现金存了银行才支付的啊
总的金额没有错的。你收的现金马上又存到了银行,然后又从银行转出去了,就是进来了一笔钱然后又打出去,而且对方是同一人。 如果做的话要做三笔分录 借:现金 贷:应付账款 存入银行时 借:银行存款 贷 :现金 从网银转出时 借: 应付账款 贷:银行存款
那我只做了一笔借银行,贷银行,是不是不对啊?
借银行贷银行是同一家银行吗?如果是的话何必做呢。对吧
那怎么做?
先把这笔错账冲回?
你已经做了借银行贷银行吗?是这个月做的吗?
已经做了
上月做了
上个月做的就不管了。做了就做了。平了账就行。
10月的账,11月退回,我做了借银行贷银行
11月的账是现在做的,如果你那个借银行贷银行是现在做的就删除这张凭证就可以了。
11月做的账
只能纠正了
11月做的账,你的账是平的,你可以不纠正,就让他,实际也是进来了又转出了。