你好,一进一出可以不做账的。
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
上个月有一笔现在支付的账,由于对方单位要求公对公转账,因此在本月对方将现金退回来了,我立即存入了银行,随后我又通过网银转账支付了。我可不可以做一笔付款凭证,借:银行存款,贷:银行存款。这样做可以吗?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,去年个人扫我们公司收款码付了一笔机器款,我们们给客户开的他们公司抬头发票,现在客户又给我们公对公转了一笔款,让我们把之前个人扫码转入的款项退回,我们现在怎么处理啊?因为之前的已经做收入了,现在对公收的款和对私付的款,可以销一下吗?比如借:银行存款贷:预收账款-某公司,付款时再写退货款,借:预付账款-某公司,贷:银行存款
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
上个月是现金支出,这个月现金退回来通过网银支付的,不做账现金银行账余额就不对了
你现金收回来了,不是马上又打出去了吗?
对呀,但是支付方式不一样啊
现金存了银行才支付的啊
总的金额没有错的。你收的现金马上又存到了银行,然后又从银行转出去了,就是进来了一笔钱然后又打出去,而且对方是同一人。 如果做的话要做三笔分录 借:现金 贷:应付账款 存入银行时 借:银行存款 贷 :现金 从网银转出时 借: 应付账款 贷:银行存款
那我只做了一笔借银行,贷银行,是不是不对啊?
借银行贷银行是同一家银行吗?如果是的话何必做呢。对吧
那怎么做?
先把这笔错账冲回?
你已经做了借银行贷银行吗?是这个月做的吗?
已经做了
上月做了
上个月做的就不管了。做了就做了。平了账就行。
10月的账,11月退回,我做了借银行贷银行
11月的账是现在做的,如果你那个借银行贷银行是现在做的就删除这张凭证就可以了。
11月做的账
只能纠正了
11月做的账,你的账是平的,你可以不纠正,就让他,实际也是进来了又转出了。