你好,一进一出可以不做账的。

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
上个月有一笔现在支付的账,由于对方单位要求公对公转账,因此在本月对方将现金退回来了,我立即存入了银行,随后我又通过网银转账支付了。我可不可以做一笔付款凭证,借:银行存款,贷:银行存款。这样做可以吗?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,去年个人扫我们公司收款码付了一笔机器款,我们们给客户开的他们公司抬头发票,现在客户又给我们公对公转了一笔款,让我们把之前个人扫码转入的款项退回,我们现在怎么处理啊?因为之前的已经做收入了,现在对公收的款和对私付的款,可以销一下吗?比如借:银行存款贷:预收账款-某公司,付款时再写退货款,借:预付账款-某公司,贷:银行存款
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
上个月是现金支出,这个月现金退回来通过网银支付的,不做账现金银行账余额就不对了
你现金收回来了,不是马上又打出去了吗?
对呀,但是支付方式不一样啊
现金存了银行才支付的啊
总的金额没有错的。你收的现金马上又存到了银行,然后又从银行转出去了,就是进来了一笔钱然后又打出去,而且对方是同一人。 如果做的话要做三笔分录 借:现金 贷:应付账款 存入银行时 借:银行存款 贷 :现金 从网银转出时 借: 应付账款 贷:银行存款
那我只做了一笔借银行,贷银行,是不是不对啊?
借银行贷银行是同一家银行吗?如果是的话何必做呢。对吧
那怎么做?
先把这笔错账冲回?
你已经做了借银行贷银行吗?是这个月做的吗?
已经做了
上月做了
上个月做的就不管了。做了就做了。平了账就行。
10月的账,11月退回,我做了借银行贷银行
11月的账是现在做的,如果你那个借银行贷银行是现在做的就删除这张凭证就可以了。
11月做的账
只能纠正了
11月做的账,你的账是平的,你可以不纠正,就让他,实际也是进来了又转出了。