您好,是可以冲减之间的50万元,相当于先确认收入报税,后开发票。
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
那我明年不一定一下子开50万,可能分几个月开,都可以是吧!不限制时间吧,这些到明年开的发票收入属于今年的还是明年的
您好,是可以的,是不限时间,收入算今年的。
那这个确定的未开票收入以后一定都得要开发票吗?如果我确定了100万,但是有40万开不了怎么办
您好,可以不开发票。因为无票收入已经申报纳税了
我们是建筑业,主要负责工地水电安装的,现在做一些未开票收入原因是,现在进项太多,大于销项,公司开出去的是9个点,进来材料的都是 13个点,而且公司一年都没有缴纳增值税,根据税负率计算,想缴纳一些增值税,这样做未开票收入有风险吗?如果做了,借:其他应付款——法人 贷:主营业务收入、税费,因为账上有200多万欠法人的,可以这样做吗?
您好,您最好按实际处理,因为行业特性,您企业前期有留抵进项税是正常的
您好,不要冲法人的应付款。
那今年一年不缴纳增值税没有关系吗
您好,是的,只要是正确的就可以。对于您的行业,实际是取得甲方确认的进度表即可确认收入申报增值税。