你好,目前小微企业税率优惠,研发费用,残疾人工资可以加计扣除,业务招待费,40%调增

6月刚成立的企业,今年的企业所得税有没有什么优惠政策?有没有啥可以加计扣除的?业务招待费啥的怎么扣
老师,麻烦问下今年小微企业所得税优惠政策,年应纳所得税额在100万以下的有什么优惠?怎么计算?
2023年企业所得税税收优惠政策,看:开发新技术,新产品,新工艺发生的研究开发费用加计扣除,企业符合这个条件,可以享受这个优惠政策,但是怎么申报操作?有什么要注意的,请老师解答一下,或者有没有相关的视频课程可以看的?
老师 24年餐饮业和酒店物业类 的财税政策今年有啥 加计扣除后 抵减的吗?还有所得税的优惠政策?
小规模现有企业所得税的优惠政策是啥,扣税税率怎么计算呢,在哪可以查看这些政策呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
40%调增是啥意思?怎么计算
比如你业务招待费是10万,汇算时只能扣6万,4万做调增处理
那也没啥优惠政策啊?我们没有残疾人工资,也没有研发费用
是的,一般企业就没有什么优惠政策了