你好,需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额数据变成0

老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
那这个数具体怎么算啊?
你好,2019年的之前年度有 没有弥补完的亏损吗?
没有,公司是2019年年初成立的
你好,那需要在你本来数据的基础上,调增应纳税额所得额=应纳税所得额绝对值%2B预交税款/所得税税率
老师,我可以这么理解吗,调增我的利润,使最后的应纳税额变成0.
你好,调增应纳税所得额,使得最后的应补退税额变成0,而不是负数
调增应纳税所得额,不就需要通过调增利润来实现吗,还是说应该通过其他方式
麻烦老师说详细一下,之前没有操作过
你好,利润是会计上的利润总额,应纳税所得额是税法方面的应纳税所得额,二者是不同的概念,应当做到表述严谨 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
那现在我要做的就是做纳税调增,是这个意思吗?
你好,是的,是这个意思
恩恩,那纳税调增是不是也是有依据的,不能我说调增就调增吧,我之前的业务不需要调增怎么办啊?
你好,这个是税局要求调整到没有退税所以才这样调整的。 如果税局没有要求,你大可不必调整,申请退税 就是了
哦哦,明白了,好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢