你好,需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额数据变成0
老师,我们2019年所得税多交了几十块钱,不想办理退税,如果更正申报需要怎么操作?
问您个问题,去年我们公司预交了几百块钱企业所得税,但是年度财务报表亏损六万多,我不申请退抵,怎么更正申报调平啊
老师,我想问一下申报个人所得税时有些员工当月只工作了几天就离职了,工资只有几百块钱,这样的也需要申报到个税里去吗?如果不申报的话,又该怎么处理呢?
老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
老师,请问下,企业所得税如果申报存了,比如第二季度不用缴纳税,多交了600多块钱,我把报表更正申报了,然后这个钱,咋退?
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,纺织公司每天都会和不同家纺织公司买样布,一家都是几米几米的买,一次也就几十块钱不等,一天下来有个10几家,钱是公司采样员工以微信支付的,对方只有收据,开不进来发票,这时财务如何入账?
如果在汇算清缴的时候,交了企税,报表对不上了,怎么办?需要更改报表还是什么怎么处理?
董老师,可是跨境平台扣费无法开票,钱也无法到账,那做费用企业所得税不是得调增吗?这部分费用也是客户承担吧?(FOB价
个人独资企业个体户怎么申报税呢?
你好,抵扣是什么意思
那这个数具体怎么算啊?
你好,2019年的之前年度有 没有弥补完的亏损吗?
没有,公司是2019年年初成立的
你好,那需要在你本来数据的基础上,调增应纳税额所得额=应纳税所得额绝对值%2B预交税款/所得税税率
老师,我可以这么理解吗,调增我的利润,使最后的应纳税额变成0.
你好,调增应纳税所得额,使得最后的应补退税额变成0,而不是负数
调增应纳税所得额,不就需要通过调增利润来实现吗,还是说应该通过其他方式
麻烦老师说详细一下,之前没有操作过
你好,利润是会计上的利润总额,应纳税所得额是税法方面的应纳税所得额,二者是不同的概念,应当做到表述严谨 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
那现在我要做的就是做纳税调增,是这个意思吗?
你好,是的,是这个意思
恩恩,那纳税调增是不是也是有依据的,不能我说调增就调增吧,我之前的业务不需要调增怎么办啊?
你好,这个是税局要求调整到没有退税所以才这样调整的。 如果税局没有要求,你大可不必调整,申请退税 就是了
哦哦,明白了,好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢