你好 去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了,调整分录是 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 这月销售成本也结转错了 多结转了5万多,调整分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本
老师请问领导拿了库存商品送客户怎么做分录啊,还有我上月的时候成本结转多了这个月调需要调回吗?比如我上月销售牛奶成本1万,但是里面有3千是库存,这个月把这3千销售出去了,这个怎么调整啊,叨扰老师了
去年11月份原材料用多了3万多 ,销售成本多结转了5万多 具体要怎么调整,详细说下吧,我感觉有点调重复了
去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了 要怎么调整 ,这月销售成本也结转错了 多结转了5万多 要怎么调整啊?急救
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
在建工程9月份结转固定资产金额是34万元,结转成了39万元,多结转了5万,怎么调整?红字反冲调过吗?10月份还固定资产折旧了,也需要改吗?
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
是去年11月的 不用以前年度损益吗
不用借库存商品 贷以前年度损益吗
你好,你所指的也结转成库存商品,是从库存商品结转到了主营业务成本的意思?
是啊 结转销售成本 时 转到了主营业务成本了
你好 去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了,调整分录是 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 这月销售成本也结转错了 多结转了5万多,调整分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本
我这样是不是重复了 都是去年11月份的 一个3万的 一个5万的 那个5的还用以前年度损益吗
你好,因为5万是当年的,没有涉及到跨年的损益,就不需要通过以前年度损益调整科目核算的
5万也是去年11月份的 都是同一月的
我这样调是不是重复了
你好,这里的5万有包括3万吗?
都在一个月份里 那应该包括
你好,5万有包括3万,那就按5万调整就是了 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:原材料3 贷生产成本3 借:生产成本3 贷库存商品3 借库存商品5 贷以前年度损益5吗
是这样吧
你好,材料错误的是3万,结转成本错误的是5万,是这个意思吗?
嗯嗯。是的
你好,那就是这样调整的 借:原材料3,贷:生产成本3 借:生产成本3,贷:库存商品3 借:库存商品5,贷:以前年度损益调整—主营业务成本5