你好 去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了,调整分录是 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 这月销售成本也结转错了 多结转了5万多,调整分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本

老师请问领导拿了库存商品送客户怎么做分录啊,还有我上月的时候成本结转多了这个月调需要调回吗?比如我上月销售牛奶成本1万,但是里面有3千是库存,这个月把这3千销售出去了,这个怎么调整啊,叨扰老师了
去年11月份原材料用多了3万多 ,销售成本多结转了5万多 具体要怎么调整,详细说下吧,我感觉有点调重复了
去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了 要怎么调整 ,这月销售成本也结转错了 多结转了5万多 要怎么调整啊?急救
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
在建工程9月份结转固定资产金额是34万元,结转成了39万元,多结转了5万,怎么调整?红字反冲调过吗?10月份还固定资产折旧了,也需要改吗?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
是去年11月的 不用以前年度损益吗
不用借库存商品 贷以前年度损益吗
你好,你所指的也结转成库存商品,是从库存商品结转到了主营业务成本的意思?
是啊 结转销售成本 时 转到了主营业务成本了
你好 去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了,调整分录是 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 这月销售成本也结转错了 多结转了5万多,调整分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本
我这样是不是重复了 都是去年11月份的 一个3万的 一个5万的 那个5的还用以前年度损益吗
你好,因为5万是当年的,没有涉及到跨年的损益,就不需要通过以前年度损益调整科目核算的
5万也是去年11月份的 都是同一月的
我这样调是不是重复了
你好,这里的5万有包括3万吗?
都在一个月份里 那应该包括
你好,5万有包括3万,那就按5万调整就是了 借:原材料,贷:生产成本 借:生产成本,贷:库存商品 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:原材料3 贷生产成本3 借:生产成本3 贷库存商品3 借库存商品5 贷以前年度损益5吗
是这样吧
你好,材料错误的是3万,结转成本错误的是5万,是这个意思吗?
嗯嗯。是的
你好,那就是这样调整的 借:原材料3,贷:生产成本3 借:生产成本3,贷:库存商品3 借:库存商品5,贷:以前年度损益调整—主营业务成本5