需要有回单才可以,具体啥情况,你们做掉吗,结转成本少做吗,
老师,你好,我想问一下 我平常做的是内账,然后卖东西会开增值税专票出去,买东西对方也开专票给我们,如果我要做分录的话也是要 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项) 这样吗,因为这个不是外账才做的吗,我现在有些矛盾
老师,您好。我们买进来的东西跟客户对账了发现我们的金额对不上。现在东西已经卖出去了,我可以算成是主营业务成本增加,应付账款也增加吗?借:主营业务成本贷:应付账款来调整一下吗?
老师,你好。我们以前暂估入账的多了,成本也结转多了,现在要调平暂估入账的金额,是否可以做如下分录?借:应付账款-暂估入账 贷:主营业务成本
请问预付账款科目用错了,本来是现金加油的,但是我们有和石化公司打公账,挂预付款!后来加油的发票是现金付的被贷了预付款,已经申报跨月了!做的时候借:主营业务成本—加油,贷:预付账款 如果可以这个月调账做:借:预付款(),贷:现金,可以不?
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
是我们内部的账务,因为小数点呢原因,但是入库的金额就少着。
这个可以,这个可以,可以
好的,谢谢老师。
好,我先回复别的学员了