你好,同学。 房屋修缮,权责发生制下财务会计直接是计固定资产,后面分期折旧,不一次折旧 处理的。

请问:事业单位的账务处理。固定资产折旧费,房屋修缮费10万和购买专用设备6万可以一次性折旧吗?原因:收到专项资金要求当月完成修缮和设备的购买的资金使用。,在权责发生制下,如何体现资金的全额使用?
丁公司于2018年1月1日以银行存款600万元购置设备一台,不需要安装,当日即投入使用。4月2日,对一台管理用设备进行清理,该设备账面原价为320万元,已计提折旧120万元,已计提减值准备40万元;以银行存款支付清理费用4万元,收到变价收入10万元,该设备已清理完毕。要求:(1)计算“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目的金额。(2)计算“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”项目的金额。
1. A公司固定资产的账务处理: (1) 公司对办公大楼进行了大修,总支出400万元,预计修后可以再使用15年,预计净残值率2%,办公大楼原值800万,累计折旧500万,原预计使用40年,已经使用22年。会计按照新的价格重新做了计划,新价值为700万元,按照18年计提折旧。做法是否正确?为什么? (2) 公司11月购入固定资产一台设备价值15万元,该设备什么时候开始做折旧?假设残值率1%,使用10年,用直线法计算,如何做分录? (3) 公司借入100万贷款,为一台设备作大修,年利率6%,借款期限为2年,大修将于1年内完成,该利息如何处理? (4) 公司处理报废设备一台,该设备原值50000元,已经计提折旧40000元,设备处理发生各项费用2000元,以现金支付,处理设备收入8000元,银行收讫。如何做相关账务处理?
长江公司2006~2021年与固定资产有关的业务资料如下:〔1〕2006年12月12日,长江公司购进一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为1万元,另发生运输费3万元,款项以银行存款支付;没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为8年,预计净残值为11万元,采用年限平均法计提折旧。〔2〕2007年6月对该设备进行简单维修,领用维修材料9万元,发生修理人员工资1万元;〔3〕2021年12月31日,因存在减值因素,长江公司对该设备进行减值测试,2021年12月31日该设备的市场价格为260万元;预计该设备未来使用及处置产生的现金流量现值为281万元,设备的预计净残值不变;〔4〕2021年6月,因转产该设备停止使用,2021年11月30日长江公司以80万元将该设备出售给A公司,另支付运输费10万元。要求:〔1〕计算该设备入账价值并写出会计分录;〔2〕计算2021年计提的折旧额;〔3〕计算2021年该设备应计提的减值准备金额;〔4〕写出2021年出售该设备的会计分录。〔答案中的金额单位用万元表示〕
业务资料】某公司一家高科技企业,于2019年12月20日,购入一台高智能化的专用设备投入生产使用。该设备原始价值3050万元,预计使用年限为5年,预计报废时净残值为50万元,采用双倍余额递减法计提折旧。【要求】(计算结果保留2位小数,使用计量单位:万元)1.计算该设备应计折旧总额;2.计算该设备2021年全年折旧额。业务八.三【业务资料】某公司一家高科技企业,于2019年12月20日,购入一台高智能化的专用设备投入生产使用。该设备原始价值3050万元,预计使用年限为5年,预计报废时净残值为50万元,采用年数总和法计提折旧。【要求】(计算结果保留2位小数,使用计量单位:万元)1.计算该设备应计折旧总额;2.计算该设备2021年全年折旧额。业务八.四【业务资料】2020年12月5日K公司购入一台需要安装的设备,以银行存款支付设备价款80000元、增值税13600元、运费1400元、增值税154.00元。6日以转账支票支付安装费5000元,同日设备交付使用。该设备预计残值收入10000元、预计清理费2000元,预计使用年限5年。【要求】计算该项设备的下列金额(写出计算过程
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账