你好,正确的是库存现金借方,错误的是银行存款借方,那调整分录应当是这个才是啊 借:库存现金,贷:银行存款
老师 想咨询一下 比如 借其他应收款 贷 银行 现在我想冲其他应收款 是不是 借应付账款 贷其他应收款啊
麻烦哪位老师继续解答一下,付钱后冲其他应付款,这里做其他应收款可行啊?其他应收款和其他应付账款分不清挂,比如老板的借款
麻烦邹老师,继续解答一下, 是的,老师,那我现在不调账 直接做 借 其他应付款 贷应收账款 行不行
@邹老师,老师我是先付的款,做的分录借应付账款贷银行,对方一直没票,应付款一直挂着,我现在怎么调张?
小菲老师,刚刚问您的问题,麻烦您继续说下 是不是:借:其他应付款 贷:银行存款 投资收益
老师,你好 空调2450元,按多少年折旧?
公司出钱请员工去旅游的发票。是做到福利费吗?需要申报个税吗?
老师公户7月我没建账,李波给公户上转了3000,8月建的账,8月五号,又拿公户给李波转了30008月怎么做账,
我买的是至尊无忧会员,有电商的实操课吗?我看到只有跨境电商的
老师,我们是建筑安装公司,现在开进来的材料成本票,备注为空,我全部走原材料和周转材料科目,然后按项目合同约定的大致比例分摊到以前的老项目里可以吗?因为以前的账务不规范,导致有些已开票的项目没有成本匹配。
老师,外贸企业出口退税,成交方式CIF我开出口发票,运费和保费要减去吗?
个税用年表还是月表怎么区分
营业执照作废声明填报,营业执照副本编号怎么填
请教一下,如果要挂靠,一定要约定增值税税负和所得税税负等等吗?谢谢
老师好,我公司是建筑企业,一般纳税人身份,给当地一家中心幼儿园开具了9%税率的工程服务普通发票,请问产生的销项税额可以用本公司取得的进项税额去抵扣吗?取得的进项发票是专用发票
之前我的那个调账的分录 是因为 银行存款多 账上的少 之前年度的银行明细也打印不了了 所以我做了一个 借 银行存款 贷 其他应付款 这个没有问题吧 现在我想着 这些有可能会有货款 所以我再做一笔 借其他应付款 贷应收账款 不对吗 这两个分录 一综合 就是 借 银行存款 贷应收账款了,这样不对吗
你好 正确的是库存现金借方,错误的是银行存款借方吗?(我之前问你,你说的是啊)