你好 货物没有到的可以
我能这个月收到库存商品的发票先做 借:应交增值税进项税吗? 然后下个月再做借:库存商品 待应付账款吗?
老师,请问收到进账发票,当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账?我领导说按暂估库存商品?分录如下: 借:库存商品 500 贷:应付账款 500 不是按下面分录? 借:库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷:应付账款 500
老师,请问一下一般纳税人购进商品 是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 还是说 借库存商品 应交税费应交增值税 待认证进项税额??最后结转分录咋做
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
我们是做电商的,如果1月我们的进项发票多,因为没有开销项发票,我的进项税能先不做借:库存商品吗,1月付款时:借:应付账款 贷:银行存款,等我实际要抵扣时再:借库存商品 应交税-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 吗?
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
资产负债表期末余额小于年初余额,是亏损吗?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
个体户的工商年报中的资金数额就是注册资本吗?
刚专管员通知小规模升一般,请问老师我这边4月的账按小规模刚做完,我这边申请本期是不是5月报表6月报才按一般申报,7月报4月小规模和6月一般,然后选择次月是不是就是6月认定一般,7月报4-5月小规模,6月一般呢?申请当期或者次月生效是自己可以决定还是必须按专管员的意思
老师,我司是一般纳税人收到税控盘服务发票开专票,抵扣进项税额是按发票上面的税额抵扣还是按发票价税合计的金额抵扣
APP退税一直在审核中正常吗?
但是已经做了采购入库单明细了。 只是因为发票做不完了 但是还得勾选 还得认证,所以想先做这张凭证 下个月冲销 重新做
能这样做吗?
你好 建议这么做的
建议怎么做 凭证
建议入库 正常做发票的
就是这些发票做不完了 只做税 只认证抵扣 应该怎么做凭证?
你好 借进项 贷应付帐款
可是我咨询了很多老会计 都说不能这么做
可以 只不过不正规 应付帐款和库存商品少做了 货物没到发票到了为了抵扣增值税不还可以 可以借预付账款,进项贷银行存款