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8.甲企业3月份业务如下: (1)12日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金3 600元, (2)15日,企业用现金支付企业水电费400元, (3)18日,张明去北京采购材料,不方便携带现款,故委托当地银行汇款5 850元到北京开立采购专户, (4)18日,张明从财务预借差旅费2 000元,财务以现金支付。 (5)23日,张明返回企业,交回采购有关的供应单位发票账单,共支付材料款项5 850元,其中,材料价款5 000元,增值税850元。 (6)23日,张明报销差旅费2 200元,财务以现金补付200元。 要求:根据经济业务编制会计分录。 9.乙企业原材料按实际成本计价,该企业5月发生以下业务: (1)2日,购入原材料一批,材料价款为2 000元,增值税额340元,材料已验收入库,货款已用银行存款支付。 (2)5日,采购原材料一批,材料价款为5 000元,增值税额850元,货款已用银行存款支付,但材料尚未到达。 (3)10日,5日购入的材料已经运达,并验收入库。 (4)31日,购入原材料一批,材料已验收入库,但结算凭证未到,货款尚未支付,暂估价10 000元。

2020-12-12 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 23:08

学员您好,我分两条信息给您发,请稍等,第8题 1.借:库存现金 3600 贷:银行存款 3600 2.借:管理费用 400 贷:库存现金 400 3.借:其他货币资金 5850 贷:银行存款 5850 4.借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000

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齐红老师 解答 2020-12-12 23:11

第8题继续, 5.借:在途物资 5000 应交税费-应交增值税(进项税额) 850 贷:其他货币资金 5850 6.借:管理费用 2200 贷:其他应收款 2000 库存现金 200 下条信息给您做第9题,请稍等

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齐红老师 解答 2020-12-12 23:15

第9题的处理如下: 1.借:原材料 2000 应交税费-应交增值税(进项税额) 340 贷:银行存款 2340 2.借:在途物资 5000 应交税费-应交增值税(进项税额) 850 贷:银行存款 5850 3.借:原材料 5000 贷:在途物资 5000 4.借:原材料 10000 贷:应付账款-暂估入账 10000

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学员您好,我分两条信息给您发,请稍等,第8题 1.借:库存现金 3600 贷:银行存款 3600 2.借:管理费用 400 贷:库存现金 400 3.借:其他货币资金 5850 贷:银行存款 5850 4.借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000
2020-12-12
你好,题目要求做什么会计分录?
2021-04-22
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-21
你好需要计算做好了
2022-03-22
你好需要计算做好了给你
2021-12-25
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