借其他应收款安借财务费用负数 借财务费用贷其他应收款

11月银行扣了贷款利息但是还没收到发票,已经借财务费用,贷银行存款入账了,如果是12月才开发票该怎么调整
按月支付银行贷款利息时:借财务费用,贷银行存款。收到银行开具的利息发票是,怎么进行会计处理?
收到贷款入账,借银行存款20万 贷其他应付款20万 月底还利息 借财务费用-利息费用600 贷银行存款600 这样做分录可以吗,利息费用没有发票
老师,请问公账网银服务费的发票没有开具,,但是做 了借财务费用-手续费, 贷银行存款, 现在12月了才收到手续费的发票, 那该怎么做分录了呢
老师,我们公司向银行贷款,11月支付了银行利息,做的是,借:财务费用 贷:银行,12月才给我们发票,我们收到发票怎么做呢
我没有看懂这个分录,为什么要借其他应收款呢,是付给银行贷款利息啊,财务费用 是一个负数一个正数都在借方?
你好,你银行没有退回钱来,做不了借银行存款。只是拿来过渡。
借方负数就是贷方的意思。
能直接把发票放在11月那张凭证后面吗
不可以税务局会找你们的?
如果票是11月开的就可以直接放进去是吧?或者直接做一笔负数的冲销掉11月的凭证,再重新记账可以吗
你好是的,11月份红冲12月份做账。
好的,谢谢
不客气地,工作愉快。
走其他应收款过渡后期没有什么问题吧, 借:其他应收款30 借:财务费用-30 借:财务费用30 贷:其他应收款30
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快。