你好不可以是负数。
老师您好,请问 公司流水只有法人打入款和公户转钱到另一家公司,没有业务收入,资产负债表里的资产总计是负数,这样可以吗 法人打入款做的凭证是借银行存款贷其他应付款,所以最后货币资金是负数
老师,法人打进公户的钱买材料借银行存款贷实收资本、然后再买材料可以吗?之前一直给老板挂的其他应付款,资产负债表实收资本是0,想要这样增加点实收资本、可以这么做吗
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师您好,我想请问下,公司入账了一个固定资产(135.94)还有无形资产(959.09),这些资产是外部欠法人的钱然后还的款,所以公司只交了一些契税和印花税(33.12),我们入账的时候是入: 借:固定资产140.05 无形资产988.1 贷:银行存款33.12 其他应付款-股东名称 1095.03 这么入对么?
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师 不是同一法人公对公转账,有风险吗?没有业务往来。
老师,我们是小规模,给银行食堂供应食材,我们开给对方的进项票他们可以抵扣吗?
个人开进来的代扣个税的发票如果超过800元要代扣个税的话,这种发票要怎么处理,怎样可以开不代扣个税的发票(税局代开的)
老师好。我们采购的一批商品,是属于代销的60天的结算期,这过程中我们有产生销售,那么对于这批货,因为我们有60天的帐期,暂还没有与供应商结算,在销售过程中,我们没有的进项税,只有销项税,请问这种情况有什么方案能更优于我们呢?
控制增值税税负率有时候挺难算的
25.10月申报,实际发放的工资包含去年的,去年的这部分也包含在需要填的数据里么?
现在不是有电商税嘛,这个数据是自动报的税务,还是由店铺后台的数据自行填未开票收入
调整以前年度的收入,怎么样才能不做到以前年度损益调整,不调去年所得税怎么入帐
今年6月底新成立的公司,一直0业务,电子税务局填报增值税时显示研发费用不能为空,怎样填写?
每个月的凭证几乎都是这样的,最后出来的结果就是负数了
你们收到,然后再转出去余额是0才对
是心两张凭证填写出问题了吗?应该怎样修改呢
银行存款日记账的,你能截图看一下吗?
我这里没有日记账
明细账有吗 看明细
是这个吗
是的 还有其他的吗
没有了,老师请问这个资产负债表要怎么做成正数啊 其他应付款可以转到哪个科目里给他变成正数
这是库存现金 你给我截图的分录是银行存款
你得给我库存现金的分录
我找不到这个分录,老师
库存现金日记账里面没有 你几月份开始做的
这些都没有啊 。。。 老师请问怎么把资产负债表里的货币资金改成正数呢
借库存现金贷其他应付款
给员工发工资用的是库存现金,库存现金也是负数这咋办啊
你好,你做上面的分录库存,现金就不是负数啦。
借库存现金贷其他应付款 这个数字去哪里找啊
你的现金余额负数多少?填写多少?