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老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?

2020-12-14 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-14 21:57

是,不能这样,是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方,相互开发票,不是新交易是有风险的,

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是,不能这样,是对方开对多部分开红字发票不是你们这边开发票给对方,相互开发票,不是新交易是有风险的,
2020-12-14
你好   那你们货物送出去没有; 如果没有送货出去的话  你这样开票  会涉及虚开的 
2021-06-23
不行 预付款充值的发票是不征税的,你们没有提供业务不能给他们开票
2020-03-13
你好!充值时你们怎么做的会计分录?
2020-03-13
你好,正常来说退款的开红票的,虽然工作中也有让购买方开票过去的,但并不合理,如果让你们给开票的话你以什么名目开呢,所以还是开红票好
2020-03-13
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