学员你好,6000万元是不含税的,因为题目后面说了开具的是增值税专用发票且注明了税款金额 相关分录: 借:原材料6000 应交税费-应交增值税(进项税额)780 贷:银行存款6000%2B780

老师,这道题的第三个问的会计分录怎么写啊,可以解决一下吗
老师,这道题怎么选A呢 货款6000万含税吗 麻烦写一下分录可以吗
老师,您好!这道题选什么,并且帮我写一下分录可以吗?谢谢
老师,想请问下如果公司经常性以这种方式转款:A-B-C-D-E-……A 期间会有部分往来和货款,金额不小,想知道这是什么样性质的业务,麻烦有知道的老师告诉我一下好吗
麻烦老师可以分别写一下这三道题的会计分录吗?是差不多的题目
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
老师,那怎样区分含税或者不含税呢
学员你好,应试的话呢,一般题目说货物XX元,开具增值税专用发票,这个价格必然是不含税的,如果是普通一般是含税的,或者有些题目会直接说明,不含税单价