同学,你好 你就是卖东西出去 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)

老师,别的单位采购我们公司的设备,怎么做分录
老师,我公司给别的公司做设备维护,平常采购些配件费怎么做分录
老师,我们单位是帮采购信息化建设设备的,那我们现在要申请预付款来采购,开票名称要怎么写呢?
公司采购设备,付款后只收到一半的设备,请问怎么做分录?
老师,我们单位设备购买采用三方融资租赁公司方式购买设备,我们是设备最终费用承租方,设备价款有我们单位支付,最终设备归我们的单位所有,我们把设备首付款打给厂家后,剩余货款我们采用分期付款方式,打给融资公司,融资公司收取手续费,这种账务处理该怎么办合适
老师个人开工程发票为什么个税是按1%呢,不应该按五级累计吗
老师,公司准备注销,但是在资产负债表上未分配利润金额有点大,有什么方法可以调整吗
老师,我们京东购买了一个价值五千元的咖啡机送给客户的,我拿这个发票入账业务招待费,可以吗
发票上的收款人、复核人、开票人可以为同一个人吗?
老师您好!由供应商缴的消费税,我们出口企业可以申请退消费税吗?
老师,支出物业管理停车费用会计分录应该怎么写?
上个月预付款项,我做的:借:应付账款;贷银行存款;这个月收到发票怎么做账?
9月份申请首次出口退税申报,税务局要求我们先申报增值税,增值税申报时,不涉及免抵退应退税额,9月正好又有一笔出口业务,当期也有留低,申报9月份免抵退税后就已经退回税款了。现在申报10月份的增值税,在主表的15栏免抵退应退税额中,出现了已经退回的税额,递减当月的销项,是不是不应该递减了,因为已经退回了
老师,如何查询有没有做税务登记?我们肯定做了工商登记了
工富华汽车运输有限责任公司对燃料实行满油箱制油耗管理。2020年12月发生经济业务如下:10日用转账支票采购92#汽油40000升,增值税专用发票列示价款为200000元,增值税税额为26000元,汽油已验收入库;31日各部门领用情况汇总为:货车领用8900升,客车领用8000升,企业管理部门领用800升。(假定单位成本为5元) (1)10日汽油验收入库时,编制会计分录。 (2)31日汇总汽油领用汇总表,编制会计分录。 业务2:富华汽车运输有限责任公司12月12日以现金支付公司办公用品费2000元, 其中公司管理部门1000元,车站600元,车队400元。 业务3:富华汽车运输有限责任公司12月13日以银行存款支付公司水电费6000元, 其中公司管理部门2500元,车站1500元,车队1200元,堆场800元。
然后呢,不应该结转库存商品吗
同学,你好 你是用软件做账吗?月末会一次性结转的
不是,要自己结转,分录怎么做呢
同学,你好 借:主营业务成本 贷:库存商品