您好 请问是哪里错误
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
公司给非全日制人员发放的工资是按工资薪金申报个税的吗
最后一个选项为啥对,
老师,你好!以图一的经营范围,图二开票开哪个比较合适呢
您好!老师!请问换电脑后,自然人电子税务局扣缴端的数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师,您好!请教您 一般纳税人企业出租厂房,房厂是2016年4月30日前取得的,请问是按5%开吗?能不能按9%开呢?
数字写错了
那当时多写了还是少写了
少写了。我们公司是2019年才成立的,所以还不用交税的,还没收入
是公司购买车辆,因为我们是小规模不可以抵扣的,我把不含税价钱写上去了,应该写总价的。
那现在补做分录就好了
发票现在是放在12月的了,那补写该如何说明?补的话就是借 固定资产 贷银行存款?
那我的年报需要更改的嘛?
摘要可以写调整某月某号凭证 补的分录正确的 年报不需要更改
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问