你好 去年多收的款项你挂的其他应付款的话。 你现在做借其他应付款贷银行存款。 看你之前怎么挂科目的额

请问,我在很多年前收了客户购买商铺的钱,现在对方不要了,给别人退款,我要怎么做账呢
退还以前年度多收客户的钱,怎么做账
老师,如果打错钱了客户退回的话,可以怎么做账?客户退钱的时候可以在转账记录上怎么备注呢?
退还以前年度多收取的预收账款该怎么做分录,预收账款已做收入
客户付的货款 没有那么多货 钱又退给了客户 退的这笔钱 怎么记账
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
社保费全额由公司承担的话,分录是借管理费用-社保,贷银行存款吗
个体户交了第三季度经营所得税后,有完税证明,能把交了税的转到老板私户吗?
之前什么也没挂
你好 那你收到的钱 没有做分录吗 ? 那你 做 借银行存款 贷其他应付款 退 :借其他应付款贷银行存款
之前都做的主营业务收入,
你好 你实际都没有发生那么多金额 你把多收的部分也做收入了吗
已经实际发生了,后来说不合法多收了,要求退还,现在签协议,退还怎么做,
你好 意思就是 你们要退还 那你做了收入的 你就红冲收入 :借以前年度损益调整 -主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款
没有发票,直接冲收入吗
你好 你现在是算多做了收入了。 你现在就得去红冲收入金额和税费金额了。 你上面不是说都收到款入主营业务收入去了吗
嗯,做营业外支出可不可以
你好 这个如果是之前多确定了收入 就得冲收入去。 不是直接做营业外支出去的