学员你好,计算中,请稍等

老师,固定资产原值11500元残值率5%,使用寿命10年,怎么计算月折旧额?
老师,在哪下载社保客户端
电商公司(小规模纳税人),请问25年1-2季度都有暂估入库,3季度有购进商品,我可以只当他是3季度购进入库的,然后不去冲25年1-2季度暂估入库的吗?等汇算清缴前看1-4季度暂估入库多少再去补多少暂估入库的可以吗?
老师,怎么添加社保公司和人员
老师,我们是房地产一级开发公司,公司找的建筑单位,还找了监理公司,合同是我公司与监理公司签的,发票也是开的我们公司的,但是钱是建筑单位出的,我们公司以后也不会出这个钱,请问怎么处理这张发票?
老师,下月给员工缴社保,是12月份增员吗?
老师,为什么外债利息我们承担税金,申报增值税时品目名称是鉴证咨询服务?
由投资类公司控股的子公司,分红的时候可以不交个人所得税吗
年底结转本年利润后,计提法定盈余公积后,按规定要不要结转利润分配的?? 借:利润分配—未分配利润 贷:利润分配—提取法定盈余公积 有些人做账,没有做这笔分录允许的吗
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
比较着急,老师,写了多少先拍一下我看看行么
借:应收账款565000 贷:主营业务收入500000 应交税费-应交增值税(销项税额)65000 借:主营业务成本300000 贷:库存商品300000
学员你好,上面这个答案粘贴错误,抱歉请稍候
学员你好, 500000是不含税售价吗? 商品发出 借:发出商品300000 贷:库存商品300000 借:应收账款65000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)65000 1.全部退回 借:发出商品-300000 贷:库存商品-300000 借:应收账款-65000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-65000 2.退回一半 借:发出商品-150000 贷:库存商品-150000 借:应收账款-32500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-32500 3.给予10%折让 借:应收账款-6500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-6500 4.确认收入 借:应收账款500000 贷:主营业务收入500000 借:主营业务成本300000 贷:发出商品300000 收到款项 借:银行存款565000 贷:应收账款565000