学员你好,计算中,请稍等
甲方给乙方出售一辆机动车,乙方入实收资本,甲方是计入长期股权投资吗
老师 23年有笔保险其他应收 记错了 当年管理费用明细 和比报表上多了一万 我可以在2025年调账吗。应该是替别人交了保险费 不调整行不行呢
老师您好,公司招待应酬比较多,餐费烟酒费金额比较大,业务招待费金额过大会有风险吗?
老师,给小时工签合同能签3年的时间吗?
老师,请问一下老板问,我们起征点是9w吗 ?还有什么起征点是9万的哦?社保没有起征点的说法吧,工资是年不超6万吗?
老师,公司自己做机器设备买的材料,先放在在建工程,完工后再入固定资产吗
你好老师,我如果想查看单位社保费里面的职工明细在哪里可以查看到就是都交的谁的社保
级配碎石是混凝土吗?简易计税是按3%的税率
老师好!个人工程拆迁补偿款需要开发票吗?
老师 工会经费主要在公司主要用途是什么
比较着急,老师,写了多少先拍一下我看看行么
借:应收账款565000 贷:主营业务收入500000 应交税费-应交增值税(销项税额)65000 借:主营业务成本300000 贷:库存商品300000
学员你好,上面这个答案粘贴错误,抱歉请稍候
学员你好, 500000是不含税售价吗? 商品发出 借:发出商品300000 贷:库存商品300000 借:应收账款65000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)65000 1.全部退回 借:发出商品-300000 贷:库存商品-300000 借:应收账款-65000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-65000 2.退回一半 借:发出商品-150000 贷:库存商品-150000 借:应收账款-32500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-32500 3.给予10%折让 借:应收账款-6500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-6500 4.确认收入 借:应收账款500000 贷:主营业务收入500000 借:主营业务成本300000 贷:发出商品300000 收到款项 借:银行存款565000 贷:应收账款565000