你好: 这个过程比较复杂,建议听课(合并报表编制),不是答疑老师文字能描述全部过程的。 可以通过学堂主页右上角快速搜索找到合并报表的课程。 笼统简述: 控股公司将子公司全部的报表属于与自己公司(母公司)相加,报表项目相加,然后编制抵消分录,抵权益,抵损益,调整内部交易后,就是合并报表。
老师,请问母公司资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表。合并资产负债表,利润表,现金流量表,权益表。说明什么问题啊?
如何编制合并资产负债表,利润表,现金流量表
对控股51%的子公司,如何将资产负债表、利润表、现金流量表合并到合并报表?
甲公司是某企业集团的母公司。在20x9年的1月初和12月末,分别取得A、B两个公司的控股权,使之成为甲公司的子公司,属非同一控制下合并。甲公司在编制20x9年度合并财务报表时()。A.应将A公司当年实现的净利润纳入合并利润表B.合并现金流量表中不需要反映A、B公司的现金流量信息C.应将B公司当年实现的净利润纳入合并利润表D.应根据A、B公司的资产、负债信息对合并资产负债表有关项目的年初数进行调整
@冉老师,制作合并报表,是把控股公司资产负债表,利润表合并吗
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢