如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
供应商帮我们加工材料 ,对方不能开劳务加工费,只能开材料,备注加工费这样可以吗?金额180左右
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
公司分红,需要哪些资料附件?
老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
老师,我们公司在异地做项目。挂靠了一个公司。那个公司要我们先预缴增值税,然后才开票给对方公司。 那不应该先开票再预缴吗?还是先后都可以。
我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
请问(自然人投资或控股)和自然人独自的区别?
老师,小规模纳税人怎么升级为一般纳税人?能网上操作吗?操作流程是什么? 大概多久能办下来?
合并报表计算投资收益的时候不用扣除逆流交易的未实现部分的损益吗
进项大于销项这分录金额用怎么算的,销项减去进项算留底税吗
你好 是的 是这个的
进项加留底减去销项吗
进项减去销项 按这个余额
不算留底吗
不算 之前的留底已经做了 为啥还得做一次
是不是进项大于销项就做个和计提增值税相反的分录就行
你好 是的 是的 是的
之前留底为啥已经做了是哪个分录
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 这个就是留底的分录 进项大于销项不是吗
转出未交还是多交
未交 转出未交增值税
这个表格虽然销项大于进项但是有留底税最后不用交税,那咋做分录
这个没有留底,但是进项大于销项,又要怎么做分录
怎么没有留底 你在哪里看的没有
第二个图片呀,当月的销项19241.51 进项47968.78这个数字之外上月没留底,我是这个意思
20栏不就是留底的吗
这个销项大于进项,但是算上留底不交增值税,不交增值税那个金额计算不是不算留底吗,还能直接用销项数字减去进项吗
销项减去进项减去留底。