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月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税

2020-12-17 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 08:38

如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对

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快账用户6513 追问 2020-12-17 08:40

进项大于销项这分录金额用怎么算的,销项减去进项算留底税吗

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齐红老师 解答 2020-12-17 08:41

你好 是的 是这个的

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快账用户6513 追问 2020-12-17 08:43

进项加留底减去销项吗

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齐红老师 解答 2020-12-17 08:44

进项减去销项 按这个余额

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快账用户6513 追问 2020-12-17 08:52

不算留底吗

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齐红老师 解答 2020-12-17 08:52

不算 之前的留底已经做了 为啥还得做一次

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快账用户6513 追问 2020-12-17 08:53

是不是进项大于销项就做个和计提增值税相反的分录就行

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齐红老师 解答 2020-12-17 08:53

你好 是的 是的 是的

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快账用户6513 追问 2020-12-17 09:13

之前留底为啥已经做了是哪个分录

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齐红老师 解答 2020-12-17 09:16

借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 这个就是留底的分录 进项大于销项不是吗

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快账用户6513 追问 2020-12-17 09:24

转出未交还是多交

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齐红老师 解答 2020-12-17 09:26

未交 转出未交增值税

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快账用户6513 追问 2020-12-17 11:28

这个表格虽然销项大于进项但是有留底税最后不用交税,那咋做分录

这个表格虽然销项大于进项但是有留底税最后不用交税,那咋做分录
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快账用户6513 追问 2020-12-17 11:29

这个没有留底,但是进项大于销项,又要怎么做分录

这个没有留底,但是进项大于销项,又要怎么做分录
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齐红老师 解答 2020-12-17 12:01

怎么没有留底 你在哪里看的没有

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快账用户6513 追问 2020-12-17 12:07

第二个图片呀,当月的销项19241.51 进项47968.78这个数字之外上月没留底,我是这个意思

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齐红老师 解答 2020-12-17 12:22

20栏不就是留底的吗

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快账用户6513 追问 2020-12-17 12:28

这个销项大于进项,但是算上留底不交增值税,不交增值税那个金额计算不是不算留底吗,还能直接用销项数字减去进项吗

这个销项大于进项,但是算上留底不交增值税,不交增值税那个金额计算不是不算留底吗,还能直接用销项数字减去进项吗
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齐红老师 解答 2020-12-17 12:30

销项减去进项减去留底。

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如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
进项大于销项这笔分录不用做的,其他正确
2020-12-03
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