如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对

收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
进项大于销项这分录金额用怎么算的,销项减去进项算留底税吗
你好 是的 是这个的
进项加留底减去销项吗
进项减去销项 按这个余额
不算留底吗
不算 之前的留底已经做了 为啥还得做一次
是不是进项大于销项就做个和计提增值税相反的分录就行
你好 是的 是的 是的
之前留底为啥已经做了是哪个分录
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 这个就是留底的分录 进项大于销项不是吗
转出未交还是多交
未交 转出未交增值税
这个表格虽然销项大于进项但是有留底税最后不用交税,那咋做分录
这个没有留底,但是进项大于销项,又要怎么做分录
怎么没有留底 你在哪里看的没有
第二个图片呀,当月的销项19241.51 进项47968.78这个数字之外上月没留底,我是这个意思
20栏不就是留底的吗
这个销项大于进项,但是算上留底不交增值税,不交增值税那个金额计算不是不算留底吗,还能直接用销项数字减去进项吗
销项减去进项减去留底。