您好,您汇算清缴前取得的发票都可以使用
老师们!节日快乐!我们有好多19年的费用发票没有入账,但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的,我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了,但是报表里并不体现这个科目,而我的金蝶财套里也没有这个科目,我是在损益类科目最后添加了这个科目,这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适?
真心求问老师,加工费的专票可以跨年度用吗,年底加工费票太多了,之前税审呢时候跨年度的费用票全部都被剔除了,不知道专票可不可以跨年用,救救孩子吧,快哭过去了,
某企业为增值税-般纳税人,2020年度取得销售收人4000万元、投资收益1000万元。发生销售成本28900万元,可以扣除的相关税金及附加1800万元,管理费用3500万元、销售费用4200万元、财务费用1300万元,营业外支出200万元,甲企业自行计算实现年度利润总额1100万元。2021年年初聘请税务师事务所进行审核,发现以下问题:(1)因转让原材料而缴纳除增值税以外的税金及附加共计245.4万元未在账面上体现。(2)8月中旬购买安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定范围)一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,增值税78万元,当月投人使用,甲企业将其费用一次性计人了成本扣除,折旧年限为10年,不考虑残值(3)管理费用中含业务招待费用130万元。(4)成本、费用中含实发工资总额1200万元、职工福利费180万元、职工工会经费28万元、职工教育经费106万元。(5)营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款180万元并取得合法票据。
某企业为增值税-般纳税人,2020年度取得销售收人4000万元、投资收益1000万元。发生销售成本28900万元,可以扣除的相关税金及附加1800万元,管理费用3500万元、销售费用4200万元、财务费用1300万元,营业外支出200万元,甲企业自行计算实现年度利润总额1100万元。2021年年初聘请税务师事务所进行审核,发现以下问题:(1)因转让原材料而缴纳除增值税以外的税金及附加共计245.4万元未在账面上体现。(2)8月中旬购买安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定范围)一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,增值税78万元,当月投人使用,甲企业将其费用一次性计人了成本扣除,折旧年限为10年,不考虑残值(3)管理费用中含业务招待费用130万元。(4)成本、费用中含实发工资总额1200万元、职工福利费180万元、职工工会经费28万元、职工教育经费106万元。(5)营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款180万元并取得合法票据。
老师,我们公司是做编织袋加工的,22年6月设立,但是一直是记账公司做账报税,只做了专票的进销,费用都没有做过,今年还没汇算呢。我想请问老师,去年的费用,我今年还能做进来吗,之前的申报表,还可以改吗? 目前我们正在变更法人。情况是这样的,去年是三个人合伙做呢,最后那两个股东不出钱,一直是我老板垫资,现在那两个股东退出了,我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用,我现在还能做吗
公司厂房短期租赁(10-12月),8月底开租金发票,房产税怎么报?之前厂房都是自用的
判断题 企业取得的金融资产在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定作出后,若以后不符合相关条件,可撤销原指定,再重新划分为其他类金融资产。( ) A.正确 B.错误 B,在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。 老师,这个不是其他债权投资吗?可以重分类其他金融资产
老师请问月末怎么结转-农业生产成本”(各10万、5万),买花树和记得 记“消耗性生物资产1.8万”,呢?
购买别人旧设备,对方无法提供发票,钱要打到他个人账户,是否可以从公账上转出,正确的应该如何操作?
你好老师,通过QQ邮箱可以给163邮箱发文件吗
请问投资收益怎么交税
老师你好,请问劳务公司能开一个点的专票吗?
银行存款明细账在哪个模块打印?可以不打印装订吗?
个体户工商2009年注销了,然后税务一直到现在都没有注销,当时老板以为工商注销税务也自然注销。现在有一年定税,定期定额征收,这一笔需要交税,产生滞纳金。这个要怎么处理,滞纳金加本金也比较多
公司现在是一般纳税人,以前小规模纳税人的时候收到的专票现在能抵吗?
老师,我这么问吧,我们公司2020年8月份收到的加工费专票,可以放在2021年1月份用吗,这样子2022年做2021年的汇算清缴会不会被剔除出来?
您好,是不可以滞后使用的。
您好,是会被剔除的
专票也不行吗,还没认证也不能留到下一年度做账吗?
您好,是不可以的,看发票时间,与发票类型无关
您好,您前期入损益是正确的