你好,你是说进项,还是你这个冲红1%
小规模纳税人现在是1%的税率,但是上个月开票复制了之前开具的,税率就开成了3%,现在才发现,发票上个月就给对方了,这个要怎么处理
如果上个月是小规模纳税人,开的是1%的发票,这个月转成了一般纳税人,开了13%发票,冲销了上个月1%的发票,这样金额就出现负数了,税额可以进发票继续抵扣吗?
小规模纳税人1月份开了专票,到4月已缴增值税费后,开红冲发票,没有再开超过金额的票,现在出现负税额,这样的话那笔税额是不是不能再下次开增值税专票抵扣了吗
9月份公司转成一般纳税人,8月不收小规模开过来的进项发票了, 等9月1号转成一般纳税人后。再让他们开一个点的专票过来,这样就还可以抵扣一个点,这样可以吗
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
进项抵扣
一般纳税人,开出13发票和红冲上个月1%发票后,现在金额是负的,税额很大,如果有进项发票可以继续抵扣税额?
只要是你成为一般人以后取得进项就可以抵扣
哦,那这样金额是负的没有问题吗?
对,你有冲红但大于你本期产生的增值税是正常的
好的,谢谢
不客气祝你学习愉快!