同学你好,需要先核定印花税种,再申报印花税;
小规模纳税人在电子税务局里的核定税种中没有印花税,公司是2020.7月注册成立的,注册资本金认缴100万,现在实际收到70万元,请问印花税12月份怎办报呢
请问老师,印花税是直接在电子税务局申报吗?我可以汇总申报吗?还是需要一笔一笔申报?今年小规模纳税人是减半征收吗?我们公司是去年4月份注册的,今年4月份才核定印花税,核定前的需要申报吗?
老师, 公司是个人独资公司,小规模纳税人,企业所得税是核定征收,从21年2月没有在经营,现在要做注销,资产负债表上有数据怎么办,往来用现金充平可以吗,充了以后,还有欠款无法偿还(欠法人的),注册100万,实收53万,经查也没交印花税
今年6月成立的公司小规模纳税人,注册资本100万,认缴期30年,成立时实缴资本为0。 1.股东8月和11月入资总计约10万元,请问这种情况下如何申报印花税? 2.明年如果该股东继续不定期入资,又该如何申报印花税?
注册的公司有半年了,其中一个股东认缴50万,1月份收到股东的投资款5万,广东电子税务局税种核定那里没有看到有印花税的税种核定,这5万投资款怎么在电子税务局申报缴纳?
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在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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是到税务局大厅里核定印花税税种吗
同学你好,是这样的;
那如果核定印花税税种了,那不是按销售收入按季都要报印花税了
同学你好,是 的,如果企业有购销业务等属于印花税的征税范围,是需要交印花税;实收资 本只交一次
公司目前没有开过票,如果产生了销售收入,是不是税务自动会核定印花税税种了呢 公司是其他服务业
如果收到资本金了,要当月就交印花税吗
同学你好,不会自动核定 ;如果收到资本金了,要当月就交印花税吗——是的;
好的,谢谢
不客气的,祝您学习愉快;