同学你好,这个月要结转本年利润到利润分配中去。 结转后的金额为下一年利润分配-未分配利润的期初数

老师,我司是上月成立的,这个月有本年利润,那这个月要结转本年利润到利润分配中去吗?而且每个月的科目汇总表里面都有利润分配这个科目。而且明年初还要把这个利润分配数带着吗?老师请详细告知我这个利润分配。哪个是年初数,哪个是期初数,期末数
老师我想问下,填在资产负债表上面的那个,未分配利润,是每个月月末本年利润结转到利润分配未分配利润里面的那个未分配利润吗?是汇总一年的填进去的吗
老师o(^o^)o 利润分配—为分配利润+(本月)本年利润贷方—本年利润借方=资产负债表当中的未分配利润期末数 请问这个是本月的吗 未分配利润期末-未分配利润期初=净利润本年累计数 对不对啊 有点记不清了
诊所营业成本包含哪些。本年利润是每个月月末都要贷方减去借方,把余额结转到利润分配未分配利润这个科目吗
老师,年底了,结转利润分配。企业是亏损的。借本年利润贷利润分配-未分配利润 这个数在哪里找?是资产负债表上的利润分配未分配利润的期末数吗?
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
是每个月要结转还是每年
那科目汇总表里面,每个月都有这个利润分配科目吗
每月结转到本年利润 每年结转到利润分配
利润分配有期初数,就会每月都有这个科目
要是年末结转,那次年每个月还要把期初数带着吗?就是去年末的利润分配数据吗
期初数就是年初数,每月带着的。
要是每月结转,那期初数变吗
每月不结转利润分配的亲 每年结转一次