你好 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 然后 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,新接帐,以前固定资产没提折旧,我现在能补提吗,汇算清缴时怎么弄
老师,以前会计未提固定资产折旧,现在我刚接过来,怎么弄?
以前一个外账会计固定资产一直在折旧 然后被会计事务所接手一年左右固定资产没有折旧 现在被我接手了这个固定资产怎么处理
老师,刚刚听刘老师的课,讲到一个固定资产折旧,就是好比一个固定资产是10万,前面的人两年都没有计提折旧,后面的人接下来怎么计提折旧
老师,之前会计固定资产没有提折旧,说是没有发票,可以吗?如果一个固定资产前两年没提折旧,现在可以重新计提吗?折旧年限怎么算?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
那不是还要调账吗?
可不可以现在一次性把去年没提的折旧提了,做到本月费用呢?
你好,这个就已经是做到本月了,只不过是通过以前年度损益调整这个科目的
那通过以前年度损调账,是不是还要调以前年度企业所得税哪?
你好,不需要的。因为这个更正是在今年调整的
那就说明今年费用大了。明年所得税就可以少交点了
是的。但是这个不影响你的利润表的
以前年度的账务也不需要处理,汇算清缴也不需要调整,对吗?
你好,是的,不需要的。因为有的公司在调整上个世纪的账,那个税务局的资料都没有了,汇算清缴也没有意义的
那未分配利润科目余额怎嘛办?
你好,这个有余额是正常的。你看一下报表,正常情况下,你还没做这个分录之前,就有余额的