一、借:主营业务成本1100万元 借:其他业务成本200万元 贷:库存商品 1100万元 贷:原材料200万元 二、借:应交税费——未交增值税 180万元 借:应交税费——应交XX税 80万元 贷:银行存款260万元 三、借:银行存款200万元 贷:营业外收入200万元 四、借:银行存款10万元 贷:应收账款——C公司10万元 五、借:管理费用——福利费 63万元 贷:库存商品50万元 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)13万元
购买的雨衣,安全手套,还有其他的,合计一万多,但是数量二三十多套,凭证怎么做?
老师,本期的工程收入只有A项目。请问月末结转成本时,除了结转A项目的成本,可不可以结转B项目的成本。B项目第3季度都没有对外开一张票,要以结转吗?如果不结转就盈利交税了。
老师,我9月开票,10月红冲后重新开,9月需要入账缴纳增值税
收到预付款发票如何做账
找朴老师,挂账五年前,应付账款贷方,一直没付款,调账到营业外收入分录对吗?
老师,我们是电商,然后要透视上个月的销售表,但是因为我要销售表每个月我都要加入几个内容,固有的透视表怎么能够重新选定透视内容呢
支付给员工的生育津贴,怎么做分录
老板出差的住宿费发票开的是专用发票,税额可以抵扣吧
老师,有一个小规模,没有经营,个税每个月给法人申报了100的工资,扣除了5000的生存金,但是他在其他公司有发工资正常申报,那这个小规模的该怎么调整
季度财报的应付账款负数申报会有什么问题吗