做账可以的 12月份冲了11月份的 然后重新做的

老师好,上月购买车专票已经勾选认证做了固定资产,现在发现发票税号错了,对方说从开,那我们怎么处理
老师十月份收到一张专票入了固定资产,十二月才发现税号开错了,退回去重开了,这个账要怎么处理,固定资产卡片已经录了
我想问一下以前入账固定资产,后来发现票据有问题,现在已经把先前的发票冲红了,已经重新开具了,那么账上我应该怎么处理,还有以前的固定资产卡片都要删除了再重新录入?
请问老师,固定资产发票开重了没有做固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
请问老师,公司购买的固定资产,对方把发票开重了,收到开重的发票当月2021.12月已入账,2022年年初换了新的财务软件,没有录入这项固定资产的期初固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
公司本月收到3笔预付款,预付款都已开发票,尾款都是在1-2个月后支付,本月怎么做账,收到尾款厚怎么做账?
@朴老师在吗?发票可以不按合同开吗,合同上有的可以不开吗,或者是可以随意改变合同上的单价吗?