做账可以的 12月份冲了11月份的 然后重新做的
老师好,上月购买车专票已经勾选认证做了固定资产,现在发现发票税号错了,对方说从开,那我们怎么处理
老师十月份收到一张专票入了固定资产,十二月才发现税号开错了,退回去重开了,这个账要怎么处理,固定资产卡片已经录了
我想问一下以前入账固定资产,后来发现票据有问题,现在已经把先前的发票冲红了,已经重新开具了,那么账上我应该怎么处理,还有以前的固定资产卡片都要删除了再重新录入?
请问老师,固定资产发票开重了没有做固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
请问老师,公司购买的固定资产,对方把发票开重了,收到开重的发票当月2021.12月已入账,2022年年初换了新的财务软件,没有录入这项固定资产的期初固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理