委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
请问下老师,委托外加工的分录怎么做,外加工来领原材料借:委托加工物资 贷:原材料 加工后回来入库车间再继续生产。是不是借:半成品 贷:委托加工物资 支付外加工费用再做一笔借:委托加工物资 贷:现金或者银行存款
公司发出一批材料加工成品入库存,操作是 借:委托加工资 贷:原材料 收到 借:库存商品 贷:委托加工物资 支付加工费时 怎么做账?
老师,我想问下我司收到一张材料的加工费,可以计入到委托加工物资吗?委托加工物资结转成本又怎么做呢?
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师好,发材料给别的公司加工,加工费会计分录是借委托加工物资,货:银行存款,那这个加工费怎么结转到成本呢
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
这个加工费是一道加工工艺,就好像喷漆一样,没有什么商品的发票
你好 最后是完工 直接销售的吗
不是,我们是生产型企业
完工之后是个啥出来
就是没有这个完工之后的产品
啥都没有吗 你们这个是自用的吗
啥都没有,不是自用的
委托加工之后 啥也没有生产出来? 虚开的吗
那能不能直接计入到劳务成本呢?就是我们把原材料给对方公司进行加工,只是加工而已
可以 对方加工完了 拿回来啥
就是加工完之后也只是半成品,还不是库存商品,这个分录怎么做呢
借生产成本贷委托加工物资