按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数
老师,您好: 进项税额转有余额,是去年结转过来的,余额在借方,这样子有没有错,错了要怎么调整
老师您好!2020年度的附加税凭证有错,把项目选错了,还有一个月没有计提,导致现在附加税有余额在借方,2021年要怎么调帐?
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
老师您好,分录金额错了,导致年底结转时有余额,请问今年做什么分录来调整,账才平?
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师,账上是进项税额转出科目,红冲了发票
去年的科目是 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
没有销项税额吗,那这个对冲平掉还有期末数吗, 进项税额也需要结转了,
购进的发票红冲了
这个结转是合并一起结转,借原材料 负数,贷应付账款 负数,贷进项税额转出,这样,之后要是期末只有进项税额,和进项税额转出,金额是一样话,可以按你写做,不一样,需要差额做借进项税额转出 贷进项税额,转出未交增值税(差额做这个可以借方可以贷方)