按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数
老师,您好: 进项税额转有余额,是去年结转过来的,余额在借方,这样子有没有错,错了要怎么调整
老师您好!2020年度的附加税凭证有错,把项目选错了,还有一个月没有计提,导致现在附加税有余额在借方,2021年要怎么调帐?
你好 进销项好几年没有结转了 销项余额大于进项 差额应该是这几年交的税吧 现在要把进销项结转了 分录怎么做 差额转到哪里 税都交过了
老师您好,分录金额错了,导致年底结转时有余额,请问今年做什么分录来调整,账才平?
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
请问,这个月费用支付了3万元,没有收到发票,改怎么做账?
小规模企业实缴资本的流程和税务处理是怎么样的?
老师,账上是进项税额转出科目,红冲了发票
去年的科目是 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
没有销项税额吗,那这个对冲平掉还有期末数吗, 进项税额也需要结转了,
购进的发票红冲了
这个结转是合并一起结转,借原材料 负数,贷应付账款 负数,贷进项税额转出,这样,之后要是期末只有进项税额,和进项税额转出,金额是一样话,可以按你写做,不一样,需要差额做借进项税额转出 贷进项税额,转出未交增值税(差额做这个可以借方可以贷方)