你好,是开的免税的。
老师,疫情期间,一般纳税人生活服务业有税收优惠政策,那开票的时候是直接按免税开票还是正常开票后申报的时候申报减免呢?
请问老师,生活服务业的小规模纳税人,季度不超30万不用交增值税是吗?疫情期间生活服务业有什么优惠政策吗?
老师 我问一下 生活服务行业疫情期间免税 那开票是开1%还是0
生活服务业税收优惠,开票是选免税还是0税率
疫情期间对生活服务行业的优惠政策,发票开是免税还是0税率
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
开0可以吗
不可以的,你开了多久了
两个月啦
对方也已经接收了
按照规定是不可以的,建议你问电话问你的所属税局,看是否要冲红,还是之后开免税的就好了。
好的,开的普票
上次主要是税率当中只有0
非常感谢你的提问,希望我的回答对你有所帮助。
老师我知道正确的答案啦,不过对之前的金额也没啥影响,这个错误会影响我们的审查嘛
外部的一些审查一般不影响,税务上的,看当地税务追究否,所以老师建议问下当地税局。
主要是看当地税务局,其他没啥问题
对的。 你的提问老师已回答完毕,老师要去回答别的问题了