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老师,我们有很多这种货到,发票未到的情况,但是都是短时间,有时候会隔月,比如说10.25日购进入库,发票11.10号才来,有没有必要设置应付账款-暂估应付款,是不是账做复杂了?

2020-12-18 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-18 18:27

你好,按照要求是按照你的操作,没有复杂

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快账用户8108 追问 2020-12-18 18:33

就是说也不是隔了很久,可以不设置暂估应付款吗?这样好不好

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齐红老师 解答 2020-12-18 18:37

没有的,老师你做的没错。这样很正规。

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快账用户8108 追问 2020-12-18 18:55

老师,请问一下,损益结转的时候,利息收入出现在贷方负数是否正确

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齐红老师 解答 2020-12-18 18:59

你好,利息收入在财务费用借方用负数表示,结转在贷方负数没错的

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快账用户8108 追问 2020-12-18 20:22

老师,请问一下怎么分析资产负债表,利润表,外行看这个就是几个数字,我们作为会计通过报表能看出什么呢

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你好,按照要求是按照你的操作,没有复杂
2020-12-18
你好!按规定,需要做暂估入库的
2021-01-19
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好,汇算清缴的时候,对无票结转的成本做纳税调增处理。 发票压根就没有,那之前做无票购进处理就好了,而不需要按暂估入账。
2024-08-01
不用了,你发票放到第二个分录后面,你做第二个分录可以的。
2022-11-23
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