你好,之前的建议不要修改了,你今年做到主营业务成本就行。

老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
你好,老师。之前的会计从2016年开始。把酒店房屋折旧放到营业费用里折旧了,然后我是今年12月才入职的,我要怎么去调这个房屋折旧呢?我要把它放到哪个科目里头?房屋是自己的,20年的。
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 现在遇到的问题是,我调一部分费用后,发现房租、招待费用等在利润表中成了负数,这样调对吗,我应该怎么做
20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?
20:12<问答详情娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折8,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?娜娜呢52023-06-1420:08发布58次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师2025年也可以五年以内的都可以之前纳税调增了发票到了纳税调减注意一下时间五年以内,你好发票谁也不确定什么时候来,如果5年之外来的话,那你今年转了固定资产,5年后来就发票,那这个怎么处理呢?
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
老师,个税申报,比如8月实际工资3000,9月25号发,9月实际工资2000,10月25号发,9月15号之前申报个税,申报哪个数据?
假设承兑汇票贴现利息是5000,怎么入账,现金流量挂什么科目,现金流科目及金额是多少,现金流是正数还是负数
庆祝供应商搬迁购买花卉是业务招待费吗
研发费用加计扣除明细表,当年销售产品 借 库存商品 贷 管理费用-研发费用 ,库存商品对应的这部分研发费用不是已经冲减了吗? 还需要在48行,当年销售研发活动直接形成产品对应的材料部分填数字吗,填上数字不是相当于减了两次吗?不理解
你好,在哪学习类似于粮食集团公司财务全盘账?
老师,我们账上存货有一百万,但是实际这个货没有了,早已卖给客户,请问存货怎么处理呢,
分公司独立核算 现在要注销 资产负债表上显示 其他应付款200万 是欠公司负责人的钱 这个怎么办 怎么平账
老师,收入明细表里金额是262361.06,实际到账262414.35,多出来的金额是抹零,哪这部份金额是不是做财务费用-现金折扣
您好,还想请教一下,收入的话这边会计一个月才入一次账,现在有微信,支付宝支付,还有天猫,京东,等等,是不是每天都需要入账?
你好,对的,都需要做的。