您好,借:管理费用-咨询费 贷:银行存款 借:管理费用-咨询费 贷:应交税费-应交个人所得税(按照劳务报酬申报个人所得税) 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款

老师,现在准备接手一家技术咨询服务企业,前任会计把2019年收到的咨询服务费收入挂在其他应付款下,金额有100多万元(没有开出发票),还有一年以上的预收款金额也很大,这样的帐务有什么风险?可以接手这家公司的帐吗?如果接手这家公司的帐要怎么处理?谢谢老师!
你好老师,我公司是一般纳税人,我在上个月申报时,把普通发票的金额,税额和专票的都在第一列,和第二列一起申报了。需要如何处理呢。谢谢
你好老师,咨询公司的专家费如果金额在10000元的,如何做做帐务处理和个税申报
你好,老师,想咨询下,公司如果向一家要注销的公司购买固定资产,但是没有发票,这个要怎么做账务处理
老师,你好,如果员工的个税由公司承担,在进行账务处理和个税申报应该怎样申报?
老师,继续教育怎么去搞
老师,可以设置管理费用-低值易耗品摊销这个科目吗?还是说,低值易耗品的一级科目只能是周转材料呢?
企业捐款,抵扣企业所得税的政策麻烦告知一下,老板说哪个会计说捐款5万能抵扣200万成本,应该没那么大好处吧
工程劳务公司,12月发生农民工工资10万。甲方2026年1月代发农民工工资,代发后1月税款所属期申报。成本应该做在几月,分录怎么做
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
专家费已经以现金发给专家费了,我这个如何申报哪?
按照劳务报酬申报个人所得税
这个税金由税来付?专家补会付的,
谁来支付,看你们之间的协商了
专家不会付的,如果没有专家咨询费的发票怎么办
没有发票无法在税前扣除