你这个按实际说,这个发生是虚开之前就没有入账,直接退给员工了,这个没有少交税,这个账上没有做,
收到虚开发票,未入账,发票退给业务员了,税务局查到为我们接收方怎么办?
老师,公司收到一张会议费的发票已经入账,但是现在税务局查到是对方公司虚开的,实际业务情况是给业务员的劳务佣金,发票是业务员自己去开的,税务局现在要我们公司写情况说明,我们公司应该怎样写这个情况说明呢,具体怎样写呢?
老师,业务员虚开了一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账入管理费用了,这笔费用的实际情况是给业务员的提成,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
国税要求约谈,一般约谈后会不会查账
这个一般情况下,要是真实不会,你这个最好是你们账本整理下,这个给税局看下比较好,
这个一般情况下 ,这个是入账,做进项税额转出汇算清缴调整 ,不会了,你这个之前没有入账,有查风险,不过这个最好是账簿带上给税局看下,说之前那个确实退回,发现不真实,
忽略上面回复一条,下面这个为准哈,这个一般情况下 ,这个是入账,做进项税额转出汇算清缴调整 ,不会了,你这个之前没有入账,有查风险,不过这个最好是账簿带上给税局看下,说之前那个确实退回,发现不真实,