你好,同学,你是不是还有题材没发全,你这里看不出合并相关事项喔

申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
案例分析: 一、资料: 1、中南公司通过增发1 000万股本公司普通股(每股面值1元)取得东方公司80%有表决权的股份,该1 000万股股份的公允价值为8 000万元。为增发该部分股份,中南公司向证券承销机构等以银行存款支付了100万元的佣金和手续费。假定2019年1月1日为合并日,当日东方公司可辨认净资产的账面价值为8 000万元,其中股本4 000万元,资本公积2 500万元,盈余公积1 000万元,未分配利润500万元。该合并属于非同一控制下的企业合并。 2、合并日东方公司除下列资产的账面价值与公允价值存在差异外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相同。 项目 账面价值 公允价值
上面还有一部分
1,企业合并,就是投资一企业,能够控制该企业, 你这里80%表决权,可控制该企业,构成合并 2,借,长期股权投资 8000 贷,股本 1000 银行存款 100 资本公积 6900 3,借,长期股权投资 (8000-100/10)*80%=6392 贷,投资收益 6392 4,少数股东损益 (8000-100/10)*20%=1598 5,借,股本 4000 资本公积 2650 盈余公积 1500 未分配利润 7000 商誉 8000-8150*80%=1480 贷,长期股权投资 8000*80%-1000*80% 少数股东权益,差额部分 借,营业收入 200万 贷,营业成本 150万 固定资产 50万 借,固定资产 2.5万 贷,管理费用 2.5万 借,营业收入 90万 贷,营业成本 60万 存货 30万 借,应付账款 150万 贷,应收账款 150万