你好,是的,同学的分录是正确的。

国企向财政申请贷款利息,之后还需要还银行贷款这个贷款利息,收到财政拨付这笔款时的分录是这样吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给银行时分录相反对吗?
你好 收到财政拨款的项目资金 收到时借:银行存款 贷:财政拨款收入 支付的时候借:在建工程 贷:银行存款 对吗
借:银行存款 贷:非同级财政拨款收入,支出时如何做账
33、某行政单位因以前年度差错更正发生国库直接支付款项退回的,在收到代理银行转来财政直接支付资金退回入账通知书时,一般会计处理为()。A.借:资金结存-财政应返还额度贷:财政拨款结转B.借:财政拨款预算收入贷:行政支出C.借:财政拨款收入贷:库存物品D.借:财政应返还额度-财政直接支付贷:库存物品
29、某事业单位收到其主管部门拨来的非财政拨款收入并存入银行时,一般会计处理为()。A.借:银行存款贷:上级补助收入B.借:银行存款贷:非同级财政拨款收入C.借:资金结存-货币资金贷:非同级财政拨款预算收入D.借:资金结存-货币资金贷:上级拨款预算收入
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
那为什么结账时在建工程有期初数呢
不应该有吧 项目完工了
你好,项目完工了转固定资产。
项目不是固定资产的
你好,具体是什么项目呢?
砂石路得项目
你好,那就是计入工程施工。
老师怎么分录
你好,借工程施工 贷银行存款
老师 行政单位没有这个科目
你好,行政单位那就计入业务活动费用
项目资金全部支付完后在借业务活动费用 贷:银行存款吗 预算会计做不
你好,收到项目资金预算会计做了,这个就需要做。
那就是 收到资金财务借:银行 贷:财政拨款 预算借:资金结存 贷:财政拨款预算 借:业务活动费用 贷:银行 预算借:行政支出 贷:资金结存 支付资金借:在建工程 贷:银行 预算借:行政支出 贷:资金结存
这样在建工程就平了?
你好,不是的,后面的两笔分录不要了,支付资金是计入业务活动费用的。
支付资金 借业务活动费用 贷 银行存款 借行政支出 贷 资金结存
那这样的话在建工程科目就不用使用对吧
业务活动费用下可以自行科目吗
你好,是的,是不用使用了。
可是业务活动费用的二级科目没有项目资金的科目啊
你好,同学可以增加一个