你好,是的,同学的分录是正确的。

请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
那为什么结账时在建工程有期初数呢
不应该有吧 项目完工了
你好,项目完工了转固定资产。
项目不是固定资产的
你好,具体是什么项目呢?
砂石路得项目
你好,那就是计入工程施工。
老师怎么分录
你好,借工程施工 贷银行存款
老师 行政单位没有这个科目
你好,行政单位那就计入业务活动费用
项目资金全部支付完后在借业务活动费用 贷:银行存款吗 预算会计做不
你好,收到项目资金预算会计做了,这个就需要做。
那就是 收到资金财务借:银行 贷:财政拨款 预算借:资金结存 贷:财政拨款预算 借:业务活动费用 贷:银行 预算借:行政支出 贷:资金结存 支付资金借:在建工程 贷:银行 预算借:行政支出 贷:资金结存
这样在建工程就平了?
你好,不是的,后面的两笔分录不要了,支付资金是计入业务活动费用的。
支付资金 借业务活动费用 贷 银行存款 借行政支出 贷 资金结存
那这样的话在建工程科目就不用使用对吧
业务活动费用下可以自行科目吗
你好,是的,是不用使用了。
可是业务活动费用的二级科目没有项目资金的科目啊
你好,同学可以增加一个