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老师你好,请问一下,往来科目要怎么清?

2020-12-20 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-20 16:49

你好,比如其他应收款需要收回,其他应付款需要支付,这样才可以清零的 

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快账用户1964 追问 2020-12-20 16:53

是要开票收回吗?

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齐红老师 解答 2020-12-20 16:54

你好,具体是什么性质的往来科目 呢?

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快账用户1964 追问 2020-12-20 16:55

性质是啥意思呢?

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齐红老师 解答 2020-12-20 16:56

你好,往来科目要怎么清?(我的意思是指你说的往来科目具体是哪个科目,是应收,应付,预收,预付,还是其他应收款,其他应付款)

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快账用户1964 追问 2020-12-20 16:59

预付账款和应收账款

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齐红老师 解答 2020-12-20 17:05

你好,预付账款,应收账款都是借方余额吗?

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快账用户1964 追问 2020-12-20 17:06

应收账款明细账那里显示负数

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快账用户1964 追问 2020-12-20 17:07

预收账款借方余额

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齐红老师 解答 2020-12-20 17:13

你好,应收账款明细是负数,说明是预收,需要做无票收入确认才可以清零 预收账款借方余额,说明是应收账款的意思,需要收回款项才可以清零

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快账用户1964 追问 2020-12-20 17:22

无票收入是指用现金冲平吗?

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齐红老师 解答 2020-12-20 18:19

你好,应收账款明细是负数,说明是预收,需要做无票收入确认才可以清零,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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