咨询
Q

请问老师,我们公司是物业公司,主营是收停车费和物业费的。现在公司给到一个优惠就是电费优惠退现。收入上月已经确认主营收入,优惠是本月发生的。我应该怎么做账呢

2020-12-20 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-20 22:45

你好: 优惠是你公司给别人的,还是电力公司的? 具体是怎么优惠措施。描述具体。

头像
快账用户5316 追问 2020-12-20 22:47

就是我们公司收了那么多电费以后,相当于又返还了他们一点

头像
齐红老师 解答 2020-12-20 22:51

你好: 这种只能冲减收入。

头像
快账用户5316 追问 2020-12-20 22:54

请问具体怎么做账呢。借,库存现金负数,贷,主营业务收入负数吗

头像
齐红老师 解答 2020-12-20 22:55

你好: 借:主营业务收入 贷:库存现金

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好: 优惠是你公司给别人的,还是电力公司的? 具体是怎么优惠措施。描述具体。
2020-12-20
你好 你给别人的优惠吗
2020-12-19
同学你好,优惠金额先计入收入,然后从收入里转入销售费用里。
2020-12-17
你好 之前都做了收入的吗
2021-06-22
分公司是幼儿园主体,分公司以优惠后金额确认收入即可
2020-10-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×