你好, 是的,你的理解是正确的
老师,我公司挂靠到一家有资质的建筑公司,性质为一般纳税人,这家公司让我公司提供销项税额的70%材料票,销项税额的30%劳务票,另外除管理费外还收2%的所得税,这样是否合理?
老师,我们收别人2%不含税管理费,挂靠方是不是要全额提供开票金额的发票才算是不含税啊?如果人家只提供98%的,那2%部分的企业所得税还是我公司自己承担了吧?
我是建筑行业,挂靠别人公司,目前情况是销项税额负127000,不用交了,他们只提管理费46万左右,利润应该分350万左右,我想请问1.管理费他们要提供发票吗,如果他们不提供怎么算,2.我们要取得利润要提供什么凭证吗,怎么交税
老师,我们挂靠别家单位,本月开票53万多,不含税49万多。现对方挂靠共收6个点费用,共计3万多。我们提供多少成本票?成本是按不含税金额算的吗?那我们是提供成本票金额(专票不含税金额)要够49万才可以对吗?
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢