你好 这是重分类! 负债的负数,实质是资产,所以列到其他资产中了

请问老师科目余额表上应交增值税贷方余额为-37365.45,但是资产负债表上应交税费期末余额为0,其他流动资产有个37365.45 ,能看出来是怎么回事吗
请问老师在资产负债表里的其他流动资产数据是哪个应交税费明细科目余额转到那里的?转出未交增值税借方有余额会到其他流动资产里吗?
老师,请问,我应收账款的余额都是0的,为什么资产负债表上有金额出现的啊,而且我看了科目余额表,科目余额表上的应收账款也是0,但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的,金额为:113680,资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额,这是咋回事啊? 看以下图
老师,请问,我应收账款的余额都是0的,为什么资产负债表上有金额出现的啊,而且我看了科目余额表,科目余额表上的应收账款也是0,但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的,金额为:113680,资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额,这是咋回事啊? 看以下图
根据财会(2016)22号文:财务报表相关项目列示“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示;“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。 这里没有明确标示包括预缴的增值税需要重分类,请问房地产企业月末应交税费-预交增值税有借方余额需要重分类到资产吗?
所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
老师,员工在6月入职的我们单位,12月刚录入了子女教育,为了全年都在我单位享受子女教育扣除,我可以把人员信息采集页面的入职日期改为2025.1.1吗
老师,工作中如果有财务软件,可以打印电脑里的记账凭证代替手写的吗?各种账簿用电脑文档代替可以吗?[抱拳]
老师,我想问下,我看我们25.1-6月利润表都是成本倒挂,然后我报4季度所得税利润表是全年成本和收入相减,成本比收入多了6969.23这个报上去会不会被查?
老师,员工在6月入职的我们单位,12月刚录入了子女教育,为了全年都在我单位享受子女教育扣除,我可以把人员信息采集页面的入职日期改为2025.1.1吗
朴老师,您好!请问实收资本怎么报税?
公司员工向公司借了钱超过12个月没有还上,如果他2026年成为了股东,是按利息,股息,红利税率交个人所得税吗
进项票里面有苗木专票税率是0,这个怎么勾选,抵扣按多少税率抵扣
老师,我们销售了几付产品模具,但发票还没到都没入账,此时的销售该怎么做账呢
老师下午好,我想问一下我们公司是园林绿化有限公司,然后老板购入一台拖拉机和一台铲车都是二手的,我应该怎么入账啊?