你好 你都做蔬菜的可以 别单独开
老师,我有个问题想咨询一下,我家主营销售实验动物,超500万要变一般人了,但是上家是主营饲养动物免税,给我们开的发票也是免税发票,等于我没有进项抵扣。可以按此发票销售金额的9%抵扣进项税额吗?发票见下图
老师请问我们蔬菜销售是免税的已经备案,带着包装销售是免税还是要分别核算,税率分别是多少
我想咨询的问题是销售免税的蔬菜,已经去税局备案过。带着泡沫箱一起销售可以免税吗?
老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
老师,有个问题咨询一下。我们是种植合作社武汉分社,总社在湖北孝感,孝感是自产自销的蔬菜。现在在武汉跟美团合作,想用武汉分社开票,这个情况可以做企业所得税免税备案吗?还是说分社做免税备案然后再开票给总社。
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
我只是销售蔬菜,因为运输途中需要用泡沫箱保鲜,所以卖的时候是按照带泡沫箱箱的销售
你好 开蔬菜的免税的
免税蔬菜的运费是不是需要转出进项税额
你好 对的 需要进项转出