你好,不建议的。因为税务局不仅仅是要看你们的发票的,还会看你们的合同的
我们租房,房东不开发票,我们如何做?可以代开吗
老师,我们房东不给我们开房租发票,我们可以找个其他人代开吗?
老师,请问房东委托其他人去给我们代开租房发票可以么
老师我们从其他人手中转租的房子,拿不到房本,我们让转租给我们的人代开房租发票,可以吗?
如果我们租房东的厂房,房东不给我们开发票,我们在转租给别人,但是我们要给别人开发票,我们可以开房租发票,然后自行申报吗,我们也是租的厂房
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
那还有什么处理办法呢?
你好,那么建议你仍然照常做账,只不过要在合同里面写明,各类税费由房东自行承担
没发票,入账了,不是所得税要调增吗?
没写税费由房东承担啊
是的,但是你在合同里面写明,相当于你们来说,责任就小了
噢,知道了,我们今年亏损20多万,房租3万元,是不是企业所得税只要表上改纳税调增,实际亏损,也不需要交所得税呢?
你好,根据你的描述,是不需要缴纳企业所得税的
那房租费没发票,是不是企业所得税表上还要改调增呢?
你好,严格来说是需要的。但是实际操作中,对于公司是左右为难的,因此就没有调整了
噢,好的,谢谢老师。
还有个问题,老师。你好,我们转让别人的公司,因为经济原因,还没完全转让过来,税她们一直报着。我们给他们的发票,他们一直都没做账,根据网银付款,他们只挂了往来。公司明年2月份才能转让到我们名下,这样子将来转让对我们会有影响吗?
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