你好,是的 借:固定资产 13 贷:银行存款 2 应付账款 11
老师,请问公司购买空调,空调已经在使用一共13万,只支付2万,后面分批付款。入账是一次性入借固定资产13万,贷应付账款11万,现金2万吗?
2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票,当时入账 借:固定资产 贷:应付账款~某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用,现在该怎么做?
44 [填空题(客观)] 2018年1月1日,某公司用银行存款直接购入A公司债券:面值100万元,利率3%,划 分为交易性金融资产。请分别写出下列相关的会计分录。 (1)取得时,支付价款103万(含已到期尚未发放利息3万元),其中支付交易费用2万元。 借:交易性金融资产-一成本 [填空1] 投资收益 [填空2] [填空3] 30000 贷:[填空4] [填空5] (2)2018年1月5日,收到最初支付价款中所含利息3万元。 借:[填空6] [填空7] 货贷:[填空8] [填空9] (3)2018年12月31日,债券公允价值为110万元。 借:交易性金融资产 公允价值变动 [填空10] 贷;公允价值变动损益 [填空11] (4)2019年1月5日,收到2018年利息。 借:[填空12] [填空13] 贷:[填空14] [填空15] (5)2019年10月6日,将该债券处置,售价120万元。 借:[填空16] 1200000 贷:交易性金融资产-一成本 [填空17] 交易性金融资产- 一公允价值变动 [填空18] [填空19] [填空20]
A公司于2021年1月1日购入B公司30%的股权,对B公司有重大影响。实际支付购买价款50万元并支付相关法律咨询、审计费2万元;购买日,B公司可辨认净资产公允价值为200万元,B公司在其母公司合并报表中净资产账面价值份额为250万元。B公司2021年度实现的净利润为100万元。2022年实现的净亏损为200万元。2023年年A公司将持有的B公司股权全部出售,收取价款25万元。取得时:借:长期股权投资-投资成本[填空1]贷:银行存款[填空2]初始调整:借:长期股权投资-投资成本[填空3]贷:[填空4][填空5]2021实现利润:借[填空6][填空7]贷[填空8][填空9]2022实现亏损借:[填空10][填空11]贷:[填空12][填空13]2023出售:借:银行存款25[填空14][填空15][填空16][填空17]贷:[填空18][填空19]作答
A公司于2021年1月1日购入B公司30%的股权,对B公司有重大影响。实际支付购买价款50万元,并支付相关法律咨询,审计费2万元;购买日,B公司可辨认净资产公允价值200万元,B公司在其母公司合并报表中净资产账面价值份额为250万元。B公司2021年度实现的净利润100万元。2022年实现的净亏损为200万元。2023年年A公司将持有的B公司股权全部出售,收取价款25万元。取得时:借:长期股权投资投资成本[填空1]贷:银行存款[填空2]初始调整:借:长期股权投资投资成本[填空3]贷:[填空4] [填空5]2021实现利润:借[填空6] [填空7]贷[填空8] [填空9]2022实现亏损借:[填空10] [填空11]贷:[填空12] [填空13]2023出售:借:银行存款25[填空14] [填空15] [填空16] [填空17]
停车场委托管理合同,是不是物业公司只申报代管收到的那部分管理费,余下代收转给房开的应由房开申报
如果公司没有残疾人,残保金怎么核算,
老师,提问,做内部报表购固定资产要怎么入账呢,不是一次性购买的,是分期的
@郭老师,居间服务费合同,开票内容可以开什么啊?
老师,你好,我想请问一下,刚刚入职一家工厂做全盘会计,之前跟会计交接的时候,也做了几天账,但是那些东西都是她整理好后,我照着做的。这个月我开始独立做账,我感觉我就无从下手了。老板说让我不懂的直接问他,我应该要跟问什么呢?
老师销售成本是货物,二级科目怎么写
你好老师我想办一个定期定额的个体工商户,每个月为客户开具80000块钱的普通发票,后期可能涉及到的税种有那些。主要是开了之后一分不缴
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,付三年车损保全险3000,付车的年保险4100元,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
老师,我们直营店的收入是不是可以用品牌公司给他们开发票?
单位会计,去年把固定资产做成了费用,今年要做凭证调整,分录应该怎么做啊
老师,麻烦再问下,这期空调总价还是13万。之前已经支付5万,只知道钱支过了,不知道记哪里了,现在再支付2万,剩下的再分批付。这种情况该如何做账呢?
你好,那么这个5万元钱要找出来的,要不然账会作乱的 借:固定资产 13 贷:现金 2 对应的资产货负债恶魔 11
开业前的,入管理费用-开办费了,已经开业两年多了,该如何更改呢?
你好, 这个相当于是做错账了 借:固定资产 13 贷:现金 2 以前年度损益调整 11
老师,快账软件上没有以前年度损益调整,自己添加上去吗?
你好,这个快账软件没有解除过,不好意思啊