你好不可以使用,没有0税率餐饮税率的
老师,我们开了一张餐饮的电子发票,税率写着0,这发票可以用吗
老师中午好:我司是餐饮配送业小规模,对方开了一张鲜肉电子普票税率0%给我们,鲜活肉产品税率应该是免税吧,请问他开的0%税率可以吗?
请问老师,餐饮行业,收到供应商发票,税率写的是0,但是我记得税率应为“免税”字样呀?请问老师这张票我可以收吗?
老师,我这边是小规模餐饮店可以开电子发票吗
老师,我们收到一张餐票,发票应税服务栏写着餐饮服务*餐饮服务,这样的发票合规吗?还是说我们必须开成餐饮服务*餐费才能报账?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
好的,还有一个问题,我们安装电话费时,一次性费用700元里包含了预存的300元话费,已经按开了700元的电子发票,我应该怎么入账呢
你好。预存的300元可以计入预付账款,其余400元计入管理费用—话费
都已经开发票了呢
你好,如果要完全按照发票700元都计入费用,就和实际有差异。费用列支金额小于发票金额是可以的
老师,疫情期间,餐饮业是不是有免税的政策?对方说是他们申请了补助,所以是0税率
按700元入费用会有什么差异 ?
你好免税就星号税率,是免税但不是0税率