同学你好 建设单位是你们公司吗

如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
是的,我们是康复医院,现在旅游点要建游乐设施,是不是所有支出的款项、费用都要放到在建工程科目里
与工程有关的之间和间接支出都要放进去的
老师好 那一些零星的费用,餐费、业务招待费,年末是按收入情况来进行所得税纳税调整的,如果放到在建工程里去了,还能行吗?这很迷惑,请老师讲解
计入在建工程也是按照比例调整的
老师好 我还是不明白,希望老师能详细解说一下,我要把餐费业务招待费1500元放到在建工程里,那今年这1500元的业务费就不算在今年的业务费总数里了,等到2021年或2022年竣工后,在建工程要按年限分摊费用时,这个业务招待费,又该怎样处理呢?
那今年这1500元的业务费就不算在今年的业务费总数里了 按年的招待费 在汇算的时候摊销额填写到纳税调整明细表里边的业务招待费里边