学员你好,这个罚款是怎么产生的呢?因工程问题,被开发商罚的?然后你方又罚了分包,对吗?

工程款100万,罚款10万,实收90万。 收到工程款时, 借 银行存款 90 其他应收款~开发商10 贷 主营业务收入 100 (成本结转省略) 总承包再下发给分包工程款时 借 工程成本60 贷 应付账款-1分包 60 实发 借 应付账款~1分包 60 贷 银行存款 50 其他应收~1分包 10 不知道要不要做营业外支出, 这个分录是否正确
建筑行业: 10月份暂估A项目分包款40万,当月已结转成本 借:工程施工-分包工程 贷:应付款-暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票,款还没付。这个分录我应该怎做?
1月初开票100万,税率9% 借:应收账款? 贷:工程结算? 应交税费? 2.1月产生工程费用20万 借:工程施工-合同成本/间接费用20 贷:银行存款等20 3.1月底确认收入30%,即30万 借:主营业务成本20 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入30 4.2月产生工程费用60万 借:工程施工-合同成本/间接费用60 贷:银行存款等60 5.2月底确认收入70%,即70万 借:主营业务成本60 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入70 6.完工 借:工程结算? 贷:工程施工-合同成本/间接费用? 贷: 工程施工-合同毛利 ? 麻烦老师帮填一下第一条和最后一条分录的金额
老师一月进度款100万 其中罚款10万,乙方开票给我们100万 罚款是不是我应该记入营业外收入而不是工程施工成本 借:工程施工-分包100 贷:应付账款100 借:应付账款10 贷营业外收入10
老师,我对小规模纳税人的账务处理还是挺纠结的,烦劳老师帮指导下,谢谢! 例如:工程项目100万元,具体账务处理如下: 1、开票时确认收入 借:应收账款 100 贷:主营业务收入—工程结算收入 97.08 应交增值税-未缴税款 2.91 2、同时结转工程施工(按80%计算核算) 借:主营业务成本---工程结算成本 80 贷:工程施工—人工费 80 3、收到工程款时 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工费 80 贷: 银行存款 80
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
是的,开发商罚款的,然后我方又罚了分包的
这个罚款均由分包的承担,这个分录我不知道怎么做
学员你好,你方给开发商开发票的时候是按100万开的吗?分包给你方开票是按60万开吗?
我现在做这个是内账,不开票的
学员你好,建议分录中“其他应收款”的二级科目统一成“其他应收款-**罚款”。其中“**”是罚款的原因
老师能把分录写清晰点吗
学员你好,收到工程款时, 借 银行存款 90 其他应收款~**罚款10 贷 主营业务收入 100 (成本结转省略) 总承包再下发给分包工程款时 借 工程成本60 贷 应付账款-1分包 60 实发 借 应付账款~1分包 60 贷 银行存款 50 其他应收~**罚款10
不用在做营业外支出这比分录吗
老师,不用再在转到营业外支出了吗
学员你好,这个罚款并不是你方承担的。只是在你方过账而已。