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老师,请教你一下 我在查往来的时候发现 出口收入多做了500多万 和内销做重复了 8月份的事 现在应该怎么解决合适,内销给其他单位 我们开票 对方单位出口 我们这边可以打出报关单 用报关单又做了一遍收入,谢谢指点

2020-12-22 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 08:47

同学你好 原分录负数红冲了就行了

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快账用户8290 追问 2020-12-22 08:50

关键这个月外销没有那么多收入 不就变负数了?老师

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齐红老师 解答 2020-12-22 08:55

是的,开通负数申报就行了

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快账用户8290 追问 2020-12-22 08:56

这样会不会造成申报比对不正常啊

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:03

这个没事,只要开通负数申报就行

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快账用户8290 追问 2020-12-22 09:04

销项税额怎么办啊 老师

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快账用户8290 追问 2020-12-22 09:05

我到2021年红冲比在2020年12月哪个更好点 ;老师

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:12

今年红冲更合适,因为不牵扯以前年度损益调整

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快账用户8290 追问 2020-12-22 09:16

产生的销售税额怎么算啊 是负数吗 有影响吗

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:21

你开通负数申报就没事,年度不是负的就行

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同学你好 原分录负数红冲了就行了
2020-12-22
你好,学员,耐心等一下
2023-04-05
同学你好2月份出口,借:应收账款200 贷:主营业务收入200 3月份收到进项发票 借:库存商品88.5 应交税费-应交增值税-进项税额11.5贷:应付账款100 正常情况下出口的时候就开形式发票了,你这个出口200万是自开的免税发票吗?
2023-04-04
你好 你的问题回复如下:
2021-01-31
需要的呀,支付宝的金额你放到其他货币资金就可以了。
2022-01-12
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