您好,收到钱的时候借:银行存款 贷:其他应付款

你好 老师我想问一下上诉退回来的钱要怎样做会计凭证
你好 老师我想问一下收到保险公司报销的钱怎样做会计凭证
你好老师我想问一下收不回来的应收款要怎样处理做会计凭证
你好老师,元旦快乐,我想问下预付的电费怎样做会计凭证
你好,老师,我想问一下企业合并,短期借款要怎样做会计凭证
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?
是收到保险公司报销钱?
您这笔具体是什么业务?具体说下
是保险公司报销的工伤钱
那这笔工商钱 是收到要付给员工吗?还是之前已经公司已经代垫了医药费?
不付给员工,是公司的,有没有垫付的医药费
是公司的员工受伤了,然后员工没和公司要钱,然后公司还收到了工伤保险是吗?
公司有垫付的医药费
哦,明白了 垫付医药费的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收到钱的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
做的时候是直接出院时一次性付款,直接做的管理费用
因为您这笔支付的钱收到了工伤的赔款,所以不能计入到费用
那要怎样做会计凭证呢
垫付医药费的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收到钱的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
如果是垫付的钱保险公司报销的多呢,要怎样做凭证
比如你们花100 报销120 是吗 多的钱计入到营业外收入
好的谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。