同学你好 收到的时候 借 银行存款 贷 其他应付款
汽车4S店,二手车置换补贴,有厂家返利到给我们的车发票里,以负数体现,后通过公帐打款给客户?如何做分录
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
我们是汽车4S店,客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料,厂家以返利的形式返给我的返利账户上,后期给我们冲抵进货款,我们收到厂家的发票是负数提现,这笔钱我们退给客户,客户是没法开票给我的,那这个我们应该怎么做账务处理呐
老师,你好,我想问下,汽车公司收到厂家的折让怎么做分录,我们开具红字通知书给厂家,厂家开红字负数发票给我们!折让金额是上到厂家系统可以起票购车使用,比如是返利50000元,新车促销政策活动支持20000;商务政策支持10000.起票达标支持5000.市场活动支持5000.旧车置换补贴5000要还给客户,个贷支持5000.请问怎么做会计分录呢
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
老师,小规模纳税人,做餐饮行业,卖了自己使用过的车,没有超过季度的30万,可以免税吗?
老师,中午好,请问一下业委会开公共收益的发票,有房租,停车费,广告收入,我可以直接开一条吗?可以的话可以开什么科目呢?公共收益可以吗?
老师,您好~想咨询下,公司租赁了办公场地,租期一年。租期开始时间从去年12月开始,到今年11月。9月支付了全部房租,这种情况,会计处理?
稽查出了处罚决定书,上面说未申报收入一百多万,要求补增值税和罚款,我们交了增值税,那这个一百多万的收入要体现在报表里面吗
前期以美元出口的生产企业,现在以人民币出口的账务如何处理?
老师 跨月,红冲进项票部分金额,已勾选入账,会计分录如何编辑
注销公司有退税金额602.4,报表未分配利润金额17935 我计提的9月所得税926.07.我怎么算我应交所得税的金额呢
老师请问一下,我们是帮亲戚交几个月社保,所有费用她自己承担,每个月我也给她发工资,个税申报我还需要填基本养老,失业,工伤这些个数据吗?
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
但是这部分钱是打到我们售前系统,不是打到公户的,分录要怎么做了?然后又要给客户付款?比如收到6000,给客户付5000,那分录又如何做了?
售前系统不是你们的账户?
是我们的系统,不是账户,我们采购车辆会在那里边操作
那如果收钱的话,这个系统是怎么把钱给你们的?先是第三方收款吗?
这个系统的钱是我们采购车的时候直接抵车款的,
其他应收款 贷 其他应付款