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我做帐的时候遇到一些货款是以法人的银行卡收的钱,我是不是要做成现金收款,银行存款是公司名下的账户才算银行存款吧?

2020-12-23 07:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 07:44

你好 记其他应收款科目 法定代表人名 

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:48

借 其他应收款法人500 贷 主营收收入 466 应交税费 44

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:48

这样做吗?

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齐红老师 解答 2020-12-23 07:52

你好  借 应收账款客户名500 贷 主营收收入 466 应交税费 44 借其他应收款  法人名 贷应收账款 客户名 

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:52

第一步不能直接挂法人的名字吗?

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:53

要两步分录啊

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齐红老师 解答 2020-12-23 07:55

你好 是的呀 不然咋能体现你和客户的业务 

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:56

那公司有20万的银行存款,转到法人名下,算是取备用金吗?

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齐红老师 解答 2020-12-23 07:56

你好 可以这样处理 按实际 

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快账用户1397 追问 2020-12-23 07:57

我记得有一个规定,说公司不能留超过5000的备用金,我现金都20万了,这样合适吗?

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齐红老师 解答 2020-12-23 07:59

你好 按你们实际的规定   一般是五万这样的可以的  

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快账用户1397 追问 2020-12-23 08:03

像服务行业,我可以暂估费用吗? 借: 管理费用 贷 :应付账款 暂估

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齐红老师 解答 2020-12-23 08:04

你好 可以这样处理的   

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快账用户1397 追问 2020-12-23 08:04

费用也可以暂估吗?

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齐红老师 解答 2020-12-23 08:05

你好 实际生了 没有回来发票可以暂估 

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快账用户1397 追问 2020-12-23 08:06

到时候冲回来的是这样吗 借:管理费用 负数 贷:应付账款 暂估 负数 再写一个正确的

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齐红老师 解答 2020-12-23 08:06

你好 分录 是正确的呢 

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齐红老师 解答 2020-12-23 08:27

你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 记其他应收款科目 法定代表人名 
2020-12-23
 你好   可以的。  你  先是现金收款的话。 先做账  借库存现金 贷预收账款 再借银行存款 贷库存现金 这样才合理的。 别一次性给 做到银行存款不对的哦  
2021-07-13
您好 是不用每个银行账户明细都做一笔
2020-10-20
你好对的 是这么做的
2021-12-13
同学你好,可以放到其他货币资金,手续费计入财务费用
2023-07-06
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